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你好,我想問一下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫?

2021-10-12 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 10:15

你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??

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快賬用戶1868 追問 2021-10-12 10:15

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:17

你好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶1868 追問 2021-10-12 10:18

謝謝老師,非常感謝

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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快賬用戶1868 追問 2021-10-12 10:19

老師,實(shí)際繳納時(shí)應(yīng)該怎樣寫分錄?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:22

你好 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶1868 追問 2021-10-12 10:26

老師,我之前交稅時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 導(dǎo)致我現(xiàn)在賬上已交稅金和未交增值稅都有相同的余額,我需要怎樣做筆分錄把前面的賬改改?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:30

你好,把你錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按我回復(fù)的處理?

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快賬用戶1868 追問 2021-10-12 10:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2021-10-12
計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-12
你好??月末增值稅有余額 借未交增值稅 貸銀行?
2021-11-16
您好,四這樣的 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-21
一般納稅人月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 小規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-03
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