你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
你好,老師,想問一下增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提,以及交稅時(shí)的分錄都應(yīng)該怎樣寫?
你好,我想問一下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫?
老師 請(qǐng)問一下 月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
老師你好,請(qǐng)問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)是3500,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進(jìn)賬稅額大于增值稅銷項(xiàng)稅額,月末怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報(bào)告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個(gè)體戶工商年檢注冊(cè)資金填多少
老師,目前審計(jì)行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報(bào)銷? 會(huì)計(jì)分錄怎么做
是的,老師
你好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
謝謝老師,非常感謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
老師,實(shí)際繳納時(shí)應(yīng)該怎樣寫分錄?
你好 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
老師,我之前交稅時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 導(dǎo)致我現(xiàn)在賬上已交稅金和未交增值稅都有相同的余額,我需要怎樣做筆分錄把前面的賬改改?
你好,把你錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按我回復(fù)的處理?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。