您好 請(qǐng)問期初是根據(jù)什么錄入的
調(diào)整過期初數(shù)明細(xì),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款的期初,期末余額都比同期增加了5萬,因?yàn)閼?yīng)收賬款期初數(shù)有貸方余額5萬,之前的合并了沒體現(xiàn)出貸方余額,現(xiàn)在報(bào)稅期初數(shù)與上季度不同,怎么辦
建立新賬套,錄入科目余額,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額數(shù)字合適,起初期初余額不合適,怎么調(diào)整
老師您好!起初建賬 年末的科目余額表資產(chǎn)類余額在貸方,負(fù)債類余額在借方,分別怎么錄入起初數(shù)呢?謝謝老師!辛苦了!
建賬時(shí),按科目余額的期末數(shù)據(jù)都錄入期初數(shù)據(jù)了,那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么錄?
老師,現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計(jì)科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對(duì)是2024年度第一期報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款。這是怎么回事?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
之前的會(huì)計(jì)是手工賬,我建立新賬套就把余額錄進(jìn)去了,沒調(diào)整起初余額
你好現(xiàn)金的余額是5117.8起初不符合
?期初錄入的時(shí)候 您錄入的金額是多少
我直接錄入了科目余額。沒入起初余額
那現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額是多少?5117.8么
起初和余額一個(gè)金額
錄入后還么有做憑證 對(duì)么
沒有再做憑證
那您錄入的5117.8就是您的期初 做了憑證后 期末數(shù)就不一樣了