您好,去盤點(diǎn)固定資產(chǎn)

老師好,我們之前的賬沒有成本只有費(fèi)用和銀行數(shù)是準(zhǔn)的,現(xiàn)在重新盤點(diǎn)庫存有個數(shù),盤點(diǎn)的這個庫存有一部分在之前的會計(jì)賬已經(jīng)被做進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在根據(jù)資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)收資本倒擠出一個未分配利潤,利潤表根據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系倒擠了一個成本,這個成本這么推的有沒有問題?是否存在成本多結(jié)轉(zhuǎn)的情況
新來一個老板,讓我根據(jù)現(xiàn)有庫存,和之前的賬,固定資產(chǎn)這些數(shù)據(jù)看是否盈虧怎么看呢
剛接手新公司,之前數(shù)據(jù)沒有整理,老板說不管之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做3月內(nèi)賬 ,知道盈虧,三月開票是根據(jù)一個月對賬單開票的,3月發(fā)貨有的是本月的貨物,有的是之前幾個月倉庫做好待發(fā)的,那我3月的內(nèi)賬收入怎么確認(rèn)呢
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買了一個財(cái)務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計(jì)。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,我這個資產(chǎn)負(fù)債表有問題嗎?因?yàn)橐咔榈脑?,之前的?shù)據(jù)都沒有了,相當(dāng)于我現(xiàn)在是中途建賬,你看一下有問題嗎,現(xiàn)在就是我根據(jù)進(jìn)銷存軟件有一個應(yīng)收應(yīng)付庫存商品還有貨幣資金來做的
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報(bào)個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


固定資產(chǎn)我有數(shù)據(jù)的
那就去實(shí)盤看看和賬上是否可以對上
查看后,怎么給老板數(shù)據(jù)呢
您好,可以得出對比啊,假如兩者一致,那么就給賬上數(shù)據(jù)就好
那老板需要盈虧我怎么給出數(shù)據(jù)呢
那就看為什么會盤虧啊