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你好,老師,我是這么一個情況,我們屬于新企業(yè),以前內(nèi)賬是和外賬的原材料入庫處理方式一樣,價稅分離做賬的,后面內(nèi)賬就是含稅入賬的,也就是我現(xiàn)在內(nèi)賬上還有80萬的稅額掛賬的,實際庫存 已經(jīng)消耗了,我該怎么處理才最合適

2021-10-11 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 10:05

你好 ;? ? ? 內(nèi)外賬分別來做。? 內(nèi)賬 你可以參考外賬的做賬來做 ;這樣 比如? 原材料庫存商品等 你們平常月末還可以核對下?

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快賬用戶4782 追問 2021-10-11 10:07

我的內(nèi)賬從年初就已經(jīng)開始和外賬不一樣的處理方式了,就是價稅合計入賬的,現(xiàn)在是我前期的那80萬進(jìn)項稅還掛賬上的,前期結(jié)轉(zhuǎn)成成本 是也是按照未稅結(jié)轉(zhuǎn)的,但是實際上的庫存這部分金額是消耗了的,我先把這部分稅額消除掉,我不知道怎么處理了

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齊紅老師 解答 2021-10-11 10:15

你好 ;? ? ? 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 把這個稅額轉(zhuǎn)到成本去? ??

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快賬用戶4782 追問 2021-10-11 10:16

一次性結(jié)轉(zhuǎn)到成本啊,然后再慢慢分?jǐn)傁氯幔蝗贿@個在線生產(chǎn)成本過大,我被這個事情困擾很久了,又怕老板批評

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齊紅老師 解答 2021-10-11 10:24

你好 ;? ? 是的。 一次性結(jié)轉(zhuǎn)了。 你都結(jié)轉(zhuǎn)了 內(nèi)賬的話就一次性轉(zhuǎn)。 跟老板提前說;? 如果內(nèi)賬一起 轉(zhuǎn); 如果外賬的話也得一起轉(zhuǎn)。 因為你這個業(yè)務(wù)都早發(fā)生了?

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你好 ;? ? ? 內(nèi)外賬分別來做。? 內(nèi)賬 你可以參考外賬的做賬來做 ;這樣 比如? 原材料庫存商品等 你們平常月末還可以核對下?
2021-10-11
如果內(nèi)賬想從按不含稅價格入賬調(diào)整為按含稅價格入賬,可以考慮以下處理方式: 一、調(diào)整原材料成本 將留抵的應(yīng)交稅費負(fù) 12 萬調(diào)整回到原材料成本是一種方法,但如你所說,這樣會增加出庫成本。在調(diào)整時,可以做如下會計分錄: 借:原材料 12 萬 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)12 萬 這樣調(diào)整后,原材料成本增加,后續(xù)出庫成本也會相應(yīng)增加。但這種方式可能會使成本核算的變動較大,需要重新梳理成本數(shù)據(jù),確保成本的準(zhǔn)確性。 二、逐步消化留抵稅額 可以考慮在后續(xù)的經(jīng)營過程中,逐步消化這部分留抵稅額。比如,在計算當(dāng)月的增值稅時,優(yōu)先使用留抵稅額進(jìn)行抵扣,隨著業(yè)務(wù)的開展,逐步減少留抵稅額,直至為零。這樣可以避免一次性調(diào)整對成本的較大影響。 三、綜合考慮成本與稅務(wù)影響 在處理時,需要綜合考慮成本變動對產(chǎn)品定價、利潤等方面的影響,以及稅務(wù)合規(guī)性要求。同時,也可以與公司管理層溝通,確定最適合公司實際情況的處理方法。
2024-10-16
你好,經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變,那工商營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是否需要新增,這個需要確認(rèn)一下。 這個單位的原材料庫存很高,但實際已經(jīng)沒那么多原材料了。說明賬上的庫存很多,這個肯定是要跟老板協(xié)商處理的,問清楚造成這個情況的原因
2021-11-27
做一部分無票收入 如果你銷售出去不確認(rèn)收入的 購入的不要發(fā)票 否則你們賬上虛增庫存
2020-08-15
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計入到成本里 沒有銷售完畢的,根據(jù)新的單價確認(rèn)余下數(shù)量的庫存金額,差異部分也計入到成本
2024-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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