同學(xué)你好 借管理費用福利費 借進(jìn)項 貸銀行存款 借管理費用福利費 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,公司買微波爐用于員工熱飯用,收到的專票含稅價389元,進(jìn)項稅額44.75元,如何做會計分錄
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為500元/臺,成本為400元/臺。2019年1月該廠購銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價稅合計226000元。支付運輸費用價稅合計4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運費金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項未付。(2)1月9日撥付2臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗收入庫。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。要求:計算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
(9)16日,為推廣新型微波爐,采集用以舊換新方式向消費者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。老師,題目會做就是不會寫分錄,求分錄怎么寫啊[苦澀]
1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場銷售微波爐500臺,不含稅單價為500元/臺。(2)銷售400臺微波爐給外地客戶,開具普通發(fā)票,價稅合計226000元。支付運費價稅合計4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運費金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(4)沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開具發(fā)票。(5)購進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元??铐椧迅?。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)月申報抵扣。要求:計算該企業(yè)6月的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。
1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場銷售微波爐500臺,不含稅單價為500元/臺。(2)銷售400臺微波爐給外地客戶,開具普通發(fā)票,價稅合計226000元。支付運費價稅合計4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運費金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(4)沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開具發(fā)票。(5)購進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元。款項已付。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)月申報抵扣。要求:計算該企業(yè)6月的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細(xì),這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
公司員工開自己車出差加油費可以公司報銷嗎?
抖音收款,抖音平臺扣的手續(xù)費計入什么會計科目 是計入財務(wù)費用手續(xù)費 還是計入銷售費用-抖音平臺手續(xù)費
可不可以不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出那步,直接做借管理費福利費 貸銀行存款
同學(xué)你好 這個不能 專票要勾選了轉(zhuǎn)出