您好,那您按260000申報(bào)增值稅
老師,小規(guī)模銷(xiāo)售貨物17萬(wàn),另賣(mài)一輛舊車(chē)做的營(yíng)業(yè)外收入9萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?
老師,你好,我公司是小規(guī)模,有7_9月份有無(wú)票收入3.6萬(wàn),銷(xiāo)售貨物,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表填寫(xiě),如何填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)了,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),不含稅銷(xiāo)售額是填寫(xiě)我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好,請(qǐng)教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷(xiāo)售貨物26萬(wàn),供暖費(fèi)45萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報(bào)不超30萬(wàn)免增值稅我們能享受嗎?
我找郭老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模賣(mài)出一輛自己用二手車(chē)給了同一個(gè)老板的關(guān)聯(lián)單位,二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票是26000,當(dāng)時(shí)沒(méi)有填增值稅報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時(shí)報(bào)表,填增值稅報(bào)表到未開(kāi)票收入,應(yīng)該填哪一欄,另外小規(guī)模季度收入不到30萬(wàn),免交增值稅。
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開(kāi)具多少的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開(kāi)票勞務(wù)費(fèi),成本是請(qǐng)工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對(duì)私120萬(wàn)的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問(wèn)深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣(mài)房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
都填在免稅銷(xiāo)售額那里嗎?
您好,若都是普通發(fā)票,是填寫(xiě)免稅額
都是普票,那么老師這個(gè)汽車(chē)收入9萬(wàn)算入年銷(xiāo)售額500萬(wàn)里嗎?
您好,是可以不計(jì)入500萬(wàn)元
老師,稅局查是否超500萬(wàn)按哪個(gè)申報(bào)表的數(shù)額查?
您好,您可以提供非正常銷(xiāo)售證明
老師,如果超500萬(wàn)稅務(wù)局后臺(tái)那邊有提示,他們是按增值稅申報(bào)表還是按利潤(rùn)表統(tǒng)計(jì)的500萬(wàn)呢?
您好,是按增值稅納稅申報(bào)表
老師,如果按增值稅表的話他把售車(chē)的收入加里面了不矛盾嗎?
您好,這個(gè)是可以解釋的