同學你好 現(xiàn)在是收入不超三是免普票的稅
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度凱開票不超過30萬,在增值稅申報表中應該填寫在小微企業(yè)免稅銷售對的吧
老師您好,我公司小規(guī)模,一季度銷售含稅額610740,超過季度45萬元,按1%繳納增值稅,增值稅申報表怎么填寫
請問申報22年第四季度增值稅,小規(guī)模納稅人超過45萬,怎么申報填列呢?是不是不能直接填列至小微企業(yè)免稅銷售額這一行?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師您好,請教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬,供暖費45萬,填寫增值稅申報表應該怎么填?小規(guī)模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義???增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師,我開的是普票,我這種情況,貨物的26萬能享受免稅嗎?
同學你好 季度收入不超三十萬就可以
我現(xiàn)在是貨物收入26萬,供暖收入45萬(即使免稅),總金額超過了30萬,是不是也應該納稅?如果交稅,那是應該按貨物的26萬還是合計數(shù)75?
如果是查賬征收小規(guī)模納稅人,是按季度申報的,也就是按季度不超過30萬免稅,超過30萬全額征稅,
好的,老師,謝謝!還有個問題:我公司A,成立了一個公司B (100%控股),C為建筑施工單位,C為B施工建設供暖站,但合同是A與C簽訂的,工程款A支付了C大部分,B自己支付了一小部分,這種情況下,如果讓C把工程款開到B公司,我們應該怎么操作?
同學你好 C和B簽的合同嗎
老師,A和C簽訂的合同,沒跟B 簽合同
那就不能開給b 公司
老師,如果C給B開票的話,應該怎么操作?需要B與C重新簽合同嗎?
對的 需要它倆簽合同
那A代付的工程款需要在合同中提現(xiàn)嗎?要不然C給B提供的發(fā)票金額就不對了
同學你好 可以簽委托收款協(xié)議 或者委托付款協(xié)議
非常感謝您老師,辛苦了!
滿意請給五星好評,謝謝