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老師您好,請教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬,供暖費45萬,填寫增值稅申報表應該怎么填?小規(guī)模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎?

2023-04-06 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 13:29

同學你好 現(xiàn)在是收入不超三是免普票的稅

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 13:31

老師,我開的是普票,我這種情況,貨物的26萬能享受免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:44

同學你好 季度收入不超三十萬就可以

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 13:49

我現(xiàn)在是貨物收入26萬,供暖收入45萬(即使免稅),總金額超過了30萬,是不是也應該納稅?如果交稅,那是應該按貨物的26萬還是合計數(shù)75?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:56

如果是查賬征收小規(guī)模納稅人,是按季度申報的,也就是按季度不超過30萬免稅,超過30萬全額征稅,

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 14:06

好的,老師,謝謝!還有個問題:我公司A,成立了一個公司B (100%控股),C為建筑施工單位,C為B施工建設供暖站,但合同是A與C簽訂的,工程款A支付了C大部分,B自己支付了一小部分,這種情況下,如果讓C把工程款開到B公司,我們應該怎么操作?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:12

同學你好 C和B簽的合同嗎

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 14:13

老師,A和C簽訂的合同,沒跟B 簽合同

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:23

那就不能開給b 公司

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 14:35

老師,如果C給B開票的話,應該怎么操作?需要B與C重新簽合同嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:43

對的 需要它倆簽合同

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 14:45

那A代付的工程款需要在合同中提現(xiàn)嗎?要不然C給B提供的發(fā)票金額就不對了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:50

同學你好 可以簽委托收款協(xié)議 或者委托付款協(xié)議

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快賬用戶4518 追問 2023-04-06 14:52

非常感謝您老師,辛苦了!

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:59

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 現(xiàn)在是收入不超三是免普票的稅
2023-04-06
你好,開的都是普通發(fā)票的話,第一欄和第三欄填寫610740除以1.01 減免的2%用不含稅的銷售額乘以2%代主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-04-14
同學你好,是的,填主表第10行小微企業(yè)免稅銷售額;
2020-10-14
作為小規(guī)模納稅人,勞務派遣有限公司在季度銷售額超過30萬的情況下,申報增值稅時,小規(guī)模主表的填表方法應該如下: ● 增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報明細表:在“減稅性質(zhì)代碼及名稱”列次增行,下拉框選擇“小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發(fā)生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實際抵減稅額”欄次中填入對應金額。 ● 增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將附表中計算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應納稅額減征額”中,系統(tǒng)將計算出“本期應補(退)稅額”。
2023-10-10
這個是稅局報表的規(guī)定,季度不滿30萬填10欄,超30萬填3欄
2024-03-08
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