小規(guī)模納稅人季度收入不到 30 萬,賣出二手車的 26000 元收入,填在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”(個體工商戶填第 11 欄 “未達起征點銷售額”),免稅額 780 元填在第 18 欄 “小微企業(yè)免稅額”(個體工商戶填第 19 欄 “未達起征點免稅額”),備注可注明 “二手車銷售未開票收入”,并留存好交易憑證、合同等資料。
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報稅的時候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費都沒錯,就是我自己計算應(yīng)交稅費的時候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)有一個轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進項,二季度報稅都報完了哈,因為二季度沒收入,我就零申報了,請問老師,我在7月份的時候需要做一個,借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個轉(zhuǎn)出未增值稅的會計分錄 借;應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費 —未交增值稅0.01
我找郭老師,我想問下,小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個老板的關(guān)聯(lián)單位,二手車市場開的發(fā)票是26000,當(dāng)時沒有填增值稅報表,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時報表,填增值稅報表到未開票收入,應(yīng)該填哪一欄,另外小規(guī)模季度收入不到30萬,免交增值稅。
老師,申報1月稅款時候出現(xiàn)減征稅額194.17元,12月份賣車二手車開具的發(fā)票1萬元無稅率,買車時候是2019年本公司小規(guī)模,全額入賬沒有抵進項稅,2021年開始是一般人,2024年12月公司沒有開具增值稅發(fā)票,對方不要發(fā)票,填的減免稅申報表,本期發(fā)生額1萬除以1.03?0.03,本期實際抵減額是0.02算出來的金額,期末抵減額0.01算出來是194.17,當(dāng)時問的12366和所屬稅局增值稅科,只讓我減免2%,有文件,這194.17是交的增值稅,1月份交了12月份稅。
老師還在嗎?個稅申報那個稅款所屬期是不是哪個月發(fā)了工資就填報那個月的數(shù)?
請問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運輸中途有損耗這個怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一般納稅人銷售空調(diào)13%,銷售冷氣是9%,那冷氣和空調(diào)有什么區(qū)別嗎
老師好,個稅申報系統(tǒng)該怎么下載呢,之前的數(shù)據(jù)該怎么恢復(fù)呢,因為重裝系統(tǒng),之前的軟件全都沒有了
您好,老師,我想問一下,在某張工作中,我想問用數(shù)據(jù)篩選出各個類別的小計咋操作或者用涵數(shù)小計可以嗎?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,對公和私卡都在支付,沒有發(fā)票,匯算清繳的老板不想補稅
你好老師,關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則這句話怎么用通俗語言來解釋,請老師給舉例解釋一下,謝謝!
2025年的中級會計考試難度相比往年很大嗎?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
稅額不是減按1%征?應(yīng)該是26000/1.01*0.01吧
同學(xué)你好 百分之一的話是這樣的