季度300,000以內(nèi)的十欄里面填寫 超過的話在第7欄。

老師問一下,這個(gè)月賣了汽車,累計(jì)折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個(gè)月現(xiàn)金賣了17000元。這個(gè)分錄怎么寫?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來買進(jìn)也是二手車開的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發(fā)票
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時(shí)候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實(shí)際收入只有5萬,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時(shí)候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實(shí)際收入只有5萬,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬購進(jìn)一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場開具的發(fā)票。是二手車票,沒有抵扣過。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬的價(jià)格賣出,也是二手車交易市場開具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷項(xiàng)稅是1萬的0.4975%
老師,請(qǐng)問一下我們是打印店的。之前購入一兩二手小汽車,10月份賣出去了給二手車市場了,二手車市場開發(fā)票,然后我們公司有顯示出來這個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票你。但是金額是5000,需要價(jià)稅分離出來申報(bào)的嘛?現(xiàn)在季度報(bào)增值稅。
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師,查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)斡媚膫€(gè)平臺(tái)
老師您好,小規(guī)模稅務(wù)登記時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦
會(huì)計(jì)中級(jí)考試有什么輸入法?
印名片費(fèi)是進(jìn)辦公費(fèi)?抖音投流和參展費(fèi),是進(jìn)業(yè)務(wù)宣傳和廣告費(fèi)對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我想問下就是我們承接了一個(gè)警示教育館的策劃大綱內(nèi)容、依托策劃大綱進(jìn)行文案撰寫、三維方案設(shè)計(jì)、氛圍布置版面設(shè)計(jì)制作、展墻飾面、設(shè)備采購、安裝與實(shí)施等。 這里面的裝修是包給別人做的,這算是分包吧
老師,公司為小規(guī)模,種姜、藥材,也賣生姜也加工再出售,種姜到收姜之間發(fā)生的成本是通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本歸集,收姜計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品,還是直接通過消耗性生物資產(chǎn)核算?
內(nèi)銷和出口都有的企業(yè)算稅負(fù)率的話,包含出口的收入嗎?


那稅額是按30000*0.01=300繳納嗎
你價(jià)稅合計(jì)是3萬吧,是的話,3萬/1.01
上面是不含稅的金額,然后再*1%。是稅額
老師,我在國稅網(wǎng)發(fā)票查詢頁面,顯示金額是30000元,稅額是0元,價(jià)稅合計(jì)是30000元。那這3萬元是理解成不含稅收入吧
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,增值稅減免稅這個(gè)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱,您幫我看一下選擇的對(duì)嗎?減稅金額是30000*0.02=600元,交稅金額是30000*0.01=300元,是這樣的吧
你好,他需要交稅的嗎?
賣車的這個(gè)是開了3萬,加上我們正常業(yè)務(wù)的開票,合計(jì)不含稅金額超過了30萬
你好,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是不含稅金額× 2%
我們這個(gè)是個(gè)小規(guī)模納稅人,不涉及抵扣
你好,需要填寫抵扣的減免的不是嗎?減免明細(xì)表。減免明細(xì)表里面有一個(gè)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,你再去看一下可以嗎?
減稅性質(zhì)代碼及名稱,我選擇的對(duì)嗎。車的買價(jià)10萬,折舊1萬,賣價(jià)3萬,可以給我寫一下分錄嗎
你好,你選擇小規(guī)模1%的那個(gè)減免
借固定資產(chǎn)清理9萬,累計(jì)折舊1萬,貸固定資產(chǎn)10萬, 借銀行存款3萬,貸固定資產(chǎn)清理3萬除以1.01,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3萬除以1.01×1%, 借營業(yè)外支出,貸,固定資產(chǎn)清理9萬減3萬除以1.01。
老師,車行開具的免稅票,是開錯(cuò)了嗎?他是應(yīng)該開具1%的發(fā)票的吧
人家沒有開免稅的呀,他是代理呀,他又不是銷售
就是理解為人家的發(fā)票,只開銷售金額,具體的稅額,就是賣方報(bào)稅時(shí),自己計(jì)算了吧。那應(yīng)交的稅費(fèi)是不應(yīng)該3萬*0.01=300,不用3萬除以1.01×1%了 二手車行開了車的銷售發(fā)票以后,我們賣方就不用再開具了吧
交易市場他辦理過戶,這個(gè)是發(fā)票辦理過戶的,它不是交稅用的。
我不太懂這個(gè)。那我們還需要按照3萬元的不含稅金額,重新開具發(fā)票嗎
購買方需要發(fā)票你就要開,如果不要發(fā)票就不用開