同學(xué)你好,這個稅目可以的 銷售服務(wù)-現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù)-軟件服務(wù)-其他軟件服務(wù)
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
我們公司員工崗位外包出去,但是按照項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)來簽的合同和開票。甲方會把員工的工資社保服務(wù)費(fèi)按月付給我們,但會晚兩三個月才付,所以我們要先墊錢發(fā)工資,發(fā)票我們等他們付了錢才開發(fā)票。請問這種情況,實(shí)務(wù)中會在何時確認(rèn)收入,員工工資需要我們按照出勤等等來核算的,我們當(dāng)月也核算不出來,這個收入需要按月確認(rèn)嗎,確認(rèn)的話怎么做賬務(wù)處理,會產(chǎn)生稅金嗎?
公司經(jīng)營范圍改變請問: 1.小程序會員收入;2廣告收入。相關(guān)稅率是多少 公司經(jīng)營范圍(信息系統(tǒng)集成服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;廣告制作;廣告設(shè)計、代理廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) )
請問小程序會員收入,諾諾搜索出來信息技術(shù)服務(wù)開發(fā)票正確?稅種稅目分別是什么?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
網(wǎng)上銷售,會員置頂開發(fā)票稅收編碼該選哪個?
會員收入,稅收編碼選3040105,還是其他
同學(xué)你好,依然可以選這個稅目 304020104 銷售服務(wù)-現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù)-軟件服務(wù)-其他軟件服務(wù)
好的,老師可是我們營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)沒有軟件服務(wù),怎么辦, 其他現(xiàn)代服務(wù)和現(xiàn)代服務(wù)有什么區(qū)別?
沒有太大關(guān)系的,你的經(jīng)營范圍里有技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)屬于信息技術(shù)服務(wù)下的