您好 增值稅這樣處理正確的 企業(yè)所得稅不需要繳納部分不計提 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,我想問下我這分錄有沒有錯:分錄①:借現(xiàn)金1130元 貸:營業(yè)外收入1000元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅130元 結(jié)轉(zhuǎn):借:營業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤1000元 分錄②借:原材料~××3539.82元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅460.18元 貸:銀行存款4000元 分錄③ 借:原材料~××141.29元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅15.41元 貸:現(xiàn)金160元 分錄④結(jié)轉(zhuǎn)未交增值 借 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅130元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅348.59元 貨貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅478.59元 老師幫我看看那里不對,幫我更正下,怕搞錯,謝謝
你好:小微企業(yè)免征所得稅及增值稅銷項稅是不是還是要先計提,借:應(yīng)收帳款貨:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅銷項稅貸:營業(yè)外收入,借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸:營業(yè)外收入,對嗎?謝謝
我當月應(yīng)交增值稅100元,因為加計抵減10%,所以結(jié)轉(zhuǎn)我當月未交的增值稅的時候分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10 應(yīng)交稅費-未交增值稅85 營業(yè)外收入5 這個可以作為營業(yè)外收入的嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項 貸,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師您好!加計抵減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時入借:應(yīng)交稅費一銷項 貸:應(yīng)交稅費一減免稅款(加計抵減)應(yīng)交增值稅一進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費—-進項 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未繳增值稅 也就是加計抵減的金額入應(yīng)交稅費一減免稅款還是包含在未繳增值稅里?謝謝
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?