同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,勞務(wù)派遣行業(yè),發(fā)票的金額怎么確定收入?還是按照價(jià)款確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
勞務(wù)派遣公司差額征收,企業(yè)所得稅的收入怎么確認(rèn)呢,是開票的差額嗎,還是收取的全部價(jià)款加價(jià)外費(fèi)用
請(qǐng)問老師,我單位為保安派遣公司,差額計(jì)稅。單位按照收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入,但是財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)人員說,即便是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,因此按照合同,做了一筆調(diào)整分錄:借 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
電力行業(yè),印花稅按照應(yīng)收賬款含稅價(jià)征收還是按照不含稅的主營業(yè)務(wù)收入來征收?(合同沒有約定金額,電力行業(yè)按照每月國網(wǎng)給的結(jié)算單確認(rèn)收入)
勞務(wù)派遣單位小規(guī)模開具普票差額 到時(shí)候季度確認(rèn)收入的時(shí)候 是按照扣除前的金額確認(rèn)還是扣除后的金額
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
那報(bào)稅的時(shí)候增值稅是差額計(jì)稅,發(fā)票上的增值稅扣除差額,增值稅發(fā)票上的增值稅和報(bào)表上的增值稅就不一致,會(huì)計(jì)上怎么處理?
同學(xué),你好 如果是差額計(jì)稅的話,增值稅發(fā)票上的增值稅和報(bào)表上的增值稅是一致的
幫忙看一下發(fā)票是這樣開的,只要服務(wù)費(fèi)部分計(jì)稅嘛,是不是發(fā)票有問題
同學(xué),你好 你這不是差額計(jì)稅的發(fā)票
發(fā)票開錯(cuò)了唄,當(dāng)時(shí)核實(shí)了一下,以為發(fā)票沒問題
我記得當(dāng)時(shí)開發(fā)票是有差額的選項(xiàng)
同學(xué),你好 對(duì)的,發(fā)票是有差額的選項(xiàng)