你好 ; 是的支付是這樣做。 到時計提:借管理費用- 獎勵專利費 貸應付職工薪酬-獎勵專利費
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費用-職工福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費應該怎么做賬?計入職工福利費嗎? 借:管理費用——職工福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
老師 員工發(fā)獎勵,獎勵現(xiàn)金 分錄是不是 借:管理費用—福利費,貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬 — 工資 貸:庫存現(xiàn)金
支付員工專利獎勵怎么做分錄。借:應付福利費 貸:銀行存款?
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
老師好 小微企業(yè)零申報 資產負債表和利潤表該怎么填寫 沒有實收資本
老師,資產負債表期初沒有數(shù),未分配利潤期末數(shù)和利潤表的利潤總額合計數(shù)有差異,會是哪些原因造成的呢
幾年前我公司銷售設備給客戶,客戶收貨后只付了不到一半的貨款,余款不肯付了,我們也沒開票給客戶,因此應收款一直掛著這筆收款。后來客戶倒閉注銷了。這筆收款如何處理呢?
請問老師,信息技術服務的合同,印花稅是多少?
老師 我們公司買了一些水上玩具 帶動力的 然后放置在酒店 如果有人玩 酒店先收款給顧客開具發(fā)票 到月底的時候 按照收入分成給我們費用 我們應該怎么給酒店開發(fā)票
你好老師那就錄供應商供貨的明細賬單是嗎?
老師,請問應該是屬于無形資產的,但是前期入到固定資產里面去了,應該怎樣更正呢?
請問抖音店鋪收到銷售收款款時,貸主營業(yè)務收入,這時不用計應交稅費-銷項稅嗎
工資是1萬,社保按最低基數(shù)繳納可以嗎?稅務局會查嗎?
你好老師,月末計提增值稅的分錄是怎么寫的?