你好 ;? ? 那你現(xiàn)在找出來的話。? 已經(jīng)認(rèn)證了的話 意義不是很大了?
老師好,公司一月份沒有收入,但是開回來幾張進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在不要抵扣進(jìn)項(xiàng)票等到有收入的時(shí)候再抵扣可以嗎?賬上也不要體現(xiàn)開回來的進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?
老師,去年11月份有一張住宿的專用發(fā)票沒有記賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證也抵扣了,怎么辦,可以補(bǔ)記嗎?
老師,以前年度進(jìn)項(xiàng)的記得有點(diǎn)亂,有可能發(fā)票沒有回來但是也認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要找出來還有意義嗎?
老師,之前的會(huì)計(jì)記賬應(yīng)交增值稅有點(diǎn)亂,現(xiàn)在想把這個(gè)科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯(cuò)科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報(bào)表申報(bào)填表的時(shí)候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報(bào)表的來修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分?還有就是未收到發(fā)票,但是已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我這個(gè)要怎么弄呢,因?yàn)槭莾赡昵暗钠绷?,?yīng)該是沒辦法拿回來了,我這個(gè)要怎么處理?
一般納稅人公司,正在建設(shè),還沒有領(lǐng)稅控盤,從沒有實(shí)現(xiàn)過收入,也沒有對(duì)外開過發(fā)票,但是前期投入的費(fèi)用,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有很多,都未進(jìn)行認(rèn)證抵扣,將來企業(yè)開始開票了,這些進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣的對(duì)吧?老師
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報(bào),賬怎么記
可是我賬面上目前會(huì)不平,因?yàn)橹坝幸恍┮呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,但是我們賬面上沒有記
你好 ; 你賬上 意思 是認(rèn)證了 你沒有做賬? ;那就得補(bǔ)做了?
拿到票肯定是做賬了的,主要是沒有拿到票的情況,意思就是找以前年度已經(jīng)認(rèn)證抵扣但是沒有票的
你好 ; 去核對(duì)你發(fā)票和賬上處理。 每一票據(jù)挨著對(duì)。 看那些做了 那些沒有做。 沒有發(fā)票你 認(rèn)證了 最終 你有沒有收到發(fā)票?
如果已經(jīng)認(rèn)證了,但是沒有收到發(fā)票,也沒有做賬的話要怎么處理呢?
還要2018年專票認(rèn)證是要拿發(fā)票掃描的是嗎
你好 ;沒有收到發(fā)票 但是你認(rèn)證了。 你知道這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)票是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎? 是的話。就補(bǔ)做。 只是沒有發(fā)票記得匯算調(diào)整??
嗯,那如果已經(jīng)認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)怎么處理,不需要處理嗎?
你好 ;? ?已經(jīng)認(rèn)了 。但是沒有做賬的 肯定要做賬的; 不然你 賬上和你申報(bào)表是不對(duì)的?
如果是以前年度的,只能通過以前年度損益調(diào)整哦!
你好; 是的;成本費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整處理科目??