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老師你好,我們扣了供應商的貨款,這個扣的這個金額怎么做 (舉例我 們9月的發(fā)生的應付的金額是2000元,但是因為品質問題,扣了1000元。然后我就付他1000元。這樣我這邊做賬分錄怎么做?)

2021-10-09 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-09 10:56

你好 ;? ?那對方要求你們開負數發(fā)票嗎???

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快賬用戶8736 追問 2021-10-09 10:58

對方沒有要求我們開負數發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:03

你好。 那你 少付款的 直接轉到? 營業(yè)外收入去的

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你好 ;? ?那對方要求你們開負數發(fā)票嗎???
2021-10-09
您好,這個差額下期還會抵減嗎?比方說下期的貨款就少開發(fā)票過來?
2021-01-27
你好,供應商給你開負數發(fā)票的紅沖你的庫存商品。
2022-08-26
同學你好 這個之前沒有做其他應收款嗎 現(xiàn)在收到沖其他應收就行了
2021-11-25
你這個要按發(fā)票上的稅費計入進項稅的,不含稅金額就計入庫存商品的 5個點是她收取的實際稅負率,跟入賬價值沒關系的
2023-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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