你好!你支付的時候如何做的分錄,就做相反的分錄就好了

您好,小規(guī)模企業(yè)代開專票開錯了,作廢了稅費已經(jīng)扣除過了(稅務(wù)局的說這季度報完稅才能在下月退稅),那這個季度做賬的時候這個扣的稅還像以前正常做 借:應(yīng)交稅費—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經(jīng)作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計稅依據(jù)了。但還要把這個交增值稅的分錄寫上
上年度去稅務(wù)局代開的專票,當時已經(jīng)扣稅87.38,后來又申請作廢了。今年辦理了退稅申請,已經(jīng)收到87.38元。請問收到稅費怎么做會計分錄。(小規(guī)模企業(yè))
你好,上年小規(guī)模公司在稅局代開了一張專票直接扣了增值稅,后來發(fā)生銷售退回,做了如圖片憑證,增值稅到今天才申請退回,請問現(xiàn)在要怎樣做會計分錄?
老師,下午好!我公司自購地建辦公大樓和倉庫還有宿舍,前面付了1000萬工程款給A建筑公司的時候怎么做分錄?半年后收到A建筑公司開來的增值稅專用發(fā)票250萬又怎么做分錄?(這時候公司還是小規(guī)模納稅人),過了兩個月后,公司已經(jīng)申請成為了一般納稅人,這時候又收到了A建筑公司開來的250萬元增值稅專用發(fā)票,這個時候又該怎么做分錄?
老師:您好!查賬發(fā)現(xiàn)前任會計2018年的時候去稅務(wù)代開專票,預(yù)交了873.79的稅款,后來發(fā)票作廢,前任會計也沒有辦理退稅,照成現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費借方有余額873.79元。已經(jīng)過了這么多年,現(xiàn)在要賬務(wù)要如何處理?我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則。
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號一樓,工商核實地址說是ab公司各一個房間
一個人可以注冊幾個公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進項票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進項嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計算呢,是按照發(fā)票時間還是季度報表申報截止時間開始計算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來
這樣對嗎。
你好!對的,但是你計提的分錄也要沖減
當初收到現(xiàn)金給對方開具發(fā)票時做的分錄,沒有計提。現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費借方一直掛著87.38元
你好!如果是這樣,建議你直接計入到營業(yè)外收入算了
那就是借銀行存款87.38 貸:營業(yè)外收入87.38那應(yīng)交稅費借方還是一直掛著87.38元,是不是直接做借:管理費用稅金87.38貸:應(yīng)交稅費-增值稅87.38?請問正確的分錄是如何的
你好!你不是說之前沒有計提嗎?為什么會掛著這個數(shù)呢
沒有計提啊。但是稅務(wù)已經(jīng)扣了這個稅費啦。所以借:應(yīng)交稅費87.38貸銀行存款87.38
你好!這個如果按正規(guī)來做,你稍微有點麻煩。 你現(xiàn)在就按上面說的,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費,這樣就平了
好的。正規(guī)的老師能不能給我寫下分錄。我想知道錯哪啦
你好!正規(guī)的,你要減少去年的收入,要重新申報去年報表。申請退稅(所得稅)
好的。謝謝老師
你好!不用客氣的了
老師,你所說的那個提稅是怎么回事?
你好!你說的是申請退稅是嗎
繳納增值稅不需要提稅吧
你好!要的。你確認收入的時候計提增值稅