你好!你支付的時候如何做的分錄,就做相反的分錄就好了
您好,小規(guī)模企業(yè)代開專票開錯了,作廢了稅費已經(jīng)扣除過了(稅務(wù)局的說這季度報完稅才能在下月退稅),那這個季度做賬的時候這個扣的稅還像以前正常做 借:應(yīng)交稅費—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經(jīng)作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計稅依據(jù)了。但還要把這個交增值稅的分錄寫上
上年度去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時已經(jīng)扣稅87.38,后來又申請作廢了。今年辦理了退稅申請,已經(jīng)收到87.38元。請問收到稅費怎么做會計分錄。(小規(guī)模企業(yè))
你好,上年小規(guī)模公司在稅局代開了一張專票直接扣了增值稅,后來發(fā)生銷售退回,做了如圖片憑證,增值稅到今天才申請退回,請問現(xiàn)在要怎樣做會計分錄?
老師,下午好!我公司自購地建辦公大樓和倉庫還有宿舍,前面付了1000萬工程款給A建筑公司的時候怎么做分錄?半年后收到A建筑公司開來的增值稅專用發(fā)票250萬又怎么做分錄?(這時候公司還是小規(guī)模納稅人),過了兩個月后,公司已經(jīng)申請成為了一般納稅人,這時候又收到了A建筑公司開來的250萬元增值稅專用發(fā)票,這個時候又該怎么做分錄?
老師:您好!查賬發(fā)現(xiàn)前任會計2018年的時候去稅務(wù)代開專票,預(yù)交了873.79的稅款,后來發(fā)票作廢,前任會計也沒有辦理退稅,照成現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費借方有余額873.79元。已經(jīng)過了這么多年,現(xiàn)在要賬務(wù)要如何處理?我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
這樣對嗎。
你好!對的,但是你計提的分錄也要沖減
當(dāng)初收到現(xiàn)金給對方開具發(fā)票時做的分錄,沒有計提?,F(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費借方一直掛著87.38元
你好!如果是這樣,建議你直接計入到營業(yè)外收入算了
那就是借銀行存款87.38 貸:營業(yè)外收入87.38那應(yīng)交稅費借方還是一直掛著87.38元,是不是直接做借:管理費用稅金87.38貸:應(yīng)交稅費-增值稅87.38?請問正確的分錄是如何的
你好!你不是說之前沒有計提嗎?為什么會掛著這個數(shù)呢
沒有計提啊。但是稅務(wù)已經(jīng)扣了這個稅費啦。所以借:應(yīng)交稅費87.38貸銀行存款87.38
你好!這個如果按正規(guī)來做,你稍微有點麻煩。 你現(xiàn)在就按上面說的,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費,這樣就平了
好的。正規(guī)的老師能不能給我寫下分錄。我想知道錯哪啦
你好!正規(guī)的,你要減少去年的收入,要重新申報去年報表。申請退稅(所得稅)
好的。謝謝老師
你好!不用客氣的了
老師,你所說的那個提稅是怎么回事?
你好!你說的是申請退稅是嗎
繳納增值稅不需要提稅吧
你好!要的。你確認收入的時候計提增值稅