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上年度去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅87.38,后來又申請作廢了。今年辦理了退稅申請,已經(jīng)收到87.38元。請問收到稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄。(小規(guī)模企業(yè))

2021-10-09 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 10:30

你好!你支付的時(shí)候如何做的分錄,就做相反的分錄就好了

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:36

這樣對(duì)嗎。

這樣對(duì)嗎。
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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:36

你好!對(duì)的,但是你計(jì)提的分錄也要沖減

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:43

當(dāng)初收到現(xiàn)金給對(duì)方開具發(fā)票時(shí)做的分錄,沒有計(jì)提?,F(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著87.38元

當(dāng)初收到現(xiàn)金給對(duì)方開具發(fā)票時(shí)做的分錄,沒有計(jì)提。現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著87.38元
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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:45

你好!如果是這樣,建議你直接計(jì)入到營業(yè)外收入算了

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:48

那就是借銀行存款87.38 貸:營業(yè)外收入87.38那應(yīng)交稅費(fèi)借方還是一直掛著87.38元,是不是直接做借:管理費(fèi)用稅金87.38貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅87.38?請問正確的分錄是如何的

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:49

你好!你不是說之前沒有計(jì)提嗎?為什么會(huì)掛著這個(gè)數(shù)呢

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:51

沒有計(jì)提啊。但是稅務(wù)已經(jīng)扣了這個(gè)稅費(fèi)啦。所以借:應(yīng)交稅費(fèi)87.38貸銀行存款87.38

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:52

你好!這個(gè)如果按正規(guī)來做,你稍微有點(diǎn)麻煩。 你現(xiàn)在就按上面說的,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),這樣就平了

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:53

好的。正規(guī)的老師能不能給我寫下分錄。我想知道錯(cuò)哪啦

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:54

你好!正規(guī)的,你要減少去年的收入,要重新申報(bào)去年報(bào)表。申請退稅(所得稅)

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:55

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:55

你好!不用客氣的了

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:57

老師,你所說的那個(gè)提稅是怎么回事?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:57

你好!你說的是申請退稅是嗎

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快賬用戶7197 追問 2021-10-09 10:58

繳納增值稅不需要提稅吧

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:59

你好!要的。你確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)提增值稅

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你好!你支付的時(shí)候如何做的分錄,就做相反的分錄就好了
2021-10-09
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 退的什么稅
2023-07-05
你好 沖當(dāng)年收入的 ,借銀行,借收入,應(yīng)交稅費(fèi)? ?
2022-10-26
你好,你實(shí)際收到退回的增值稅沒有呢?
2022-09-08
你好 按照正常確認(rèn)增值稅做賬? 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2021-04-20
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