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您好,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)專票開(kāi)錯(cuò)了,作廢了稅費(fèi)已經(jīng)扣除過(guò)了(稅務(wù)局的說(shuō)這季度報(bào)完稅才能在下月退稅),那這個(gè)季度做賬的時(shí)候這個(gè)扣的稅還像以前正常做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經(jīng)作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計(jì)稅依據(jù)了。但還要把這個(gè)交增值稅的分錄寫上

2020-10-14 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 22:18

您好 是的 這樣理解正確的

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快賬用戶5383 追問(wèn) 2020-10-14 22:27

但我這個(gè)季度我申報(bào)納稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)銷售額那一欄是不加作廢那張發(fā)票的銷售額,但是預(yù)繳稅款那一欄有作廢這張發(fā)票的增值稅,那我這個(gè)季度要如何填表,會(huì)不會(huì)使得附加稅那張表中的增值稅加上作廢的這張發(fā)票的稅額。

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-14 22:29

根據(jù)作廢后的銷售收入填表? 附加稅的計(jì)稅依據(jù) 您不可以手動(dòng)修改減去作廢發(fā)票的稅額么

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你好,是的,就是這樣沒(méi)錯(cuò)
2020-10-16
您好 是的 這樣理解正確的
2020-10-14
您好,下月開(kāi)發(fā)票,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020-12-29
同學(xué),你好 你之前作廢,是不是沒(méi)有憑證?
2020-12-29
這個(gè)交稅做,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,后面抵減做,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),要是增值稅抵減,你做收入的時(shí)候就抵減 貸應(yīng)交增值稅,
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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