你好 未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
請(qǐng)問下,如果當(dāng)月申報(bào)20萬(wàn)收入,其中有5萬(wàn)元因?yàn)楫?dāng)月沒有發(fā)票所以先申報(bào)在未開發(fā)票蘭里。下個(gè)月有了發(fā)票,并把5萬(wàn)元補(bǔ)開了,現(xiàn)在申報(bào)改怎么申報(bào)。
2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬(wàn),但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬(wàn)成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開票了9.5萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬(wàn)的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開票了68萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬(wàn)的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬(wàn),28月當(dāng)月申報(bào)了45萬(wàn)的工資并發(fā)放了)。 老師,20年申報(bào)工資,不確認(rèn)收入和成本,會(huì)計(jì)和稅法上有不有問題?因?yàn)槎悇?wù)要查帳,會(huì)不會(huì)讓我確認(rèn)20年的未開票收入,補(bǔ)繳增值稅? 問題2:21年確認(rèn)20年工資作為成本,有不有問題?
老師你好!我2021月業(yè)務(wù)發(fā)生了50萬(wàn)元收入,但當(dāng)時(shí)沒有開票,做未開票收入正常申報(bào)了增值稅申報(bào)表,但是客戶現(xiàn)在有叫我把發(fā)票開過去,我現(xiàn)在申報(bào)表,我不可能有在繳納一次稅款吧,麻煩老師建我一下怎么處理?
公司小規(guī)模納稅人,上個(gè)月收到平臺(tái)補(bǔ)貼費(fèi)5元,沒有給平臺(tái)開發(fā)票,申報(bào)未開票收入了。這個(gè)月又把發(fā)票開了,怎么報(bào)稅?
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
需要去當(dāng)?shù)卮翱谏陥?bào)嗎
你好,不用的,自己申報(bào)就可以了。