原來(lái)無(wú)票收入正常申報(bào)納稅了,現(xiàn)在開發(fā)票時(shí)先把原來(lái)的無(wú)票收入做一個(gè)負(fù)數(shù)收入的分錄,然后再按發(fā)票來(lái)確認(rèn)收入。這樣不會(huì)重復(fù)交稅了,你就把按照正負(fù)相加的銷售額來(lái)申報(bào)納稅。
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
2021年10月份有一筆業(yè)務(wù),在12月份的時(shí)候我們開了普票110萬(wàn),2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬(wàn)不是110萬(wàn)。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表,在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開票收入,在2021.12月的納稅申報(bào)表(開票當(dāng)月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發(fā)票110萬(wàn);在開一份正確的100萬(wàn),像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢?
老師,我2021年有未收回的賬款,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有開發(fā)票,所以沒掛賬,但是按照稅務(wù)要求,說(shuō)必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補(bǔ)交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報(bào)2021年12月申報(bào)表嗎?如果更正后,還要同時(shí)做哪些相應(yīng)的處理?
老師你好,咨詢一下我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)當(dāng)月未開票收入只有三萬(wàn)多但是我已開票有九萬(wàn)多,,我怎么處理喃?
老師,請(qǐng)問,我們2022年有22萬(wàn)收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,應(yīng)該怎么處理
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填
一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)嗎?那就跟稅務(wù)UK匹配不上?
你好 正數(shù)加負(fù)數(shù) 收入填寫申報(bào)
金額都是不變
麻煩老師教我一下
是的 金額是一樣的? ?原來(lái)交過稅的現(xiàn)在不用再重復(fù)交稅的?
老師正數(shù)填第幾欄,負(fù)數(shù)填第幾欄?金額都是50萬(wàn)元。
正數(shù)和負(fù)數(shù)加在一起的數(shù)據(jù)填寫在你實(shí)際開票那一個(gè)對(duì)應(yīng)稅率的那行里面。
你就這一筆收入就這一筆收入沒有其他收入了嗎?