您好,做個(gè)分錄就可以了,不只是其他應(yīng)收款漏了,還有一個(gè)科目的,要不這不平,期初數(shù)據(jù)是保存不了的
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長,那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題是:本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時(shí)候,直接加數(shù)到另一個(gè)科目,可以嗎 本來2023年底應(yīng)該把這個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)轉(zhuǎn)入未分配收益的,然后忘了,現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎?沒有出分錄,直接改報(bào)表,可以嗎?在會(huì)計(jì)學(xué)里,這種情況違反規(guī)定嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
咋做分錄呢麻煩老是具體叫我一下謝謝
您好,還有哪個(gè)科目就寫在貸方,金額是一樣的 借:其他應(yīng)收款? ? ?貸:
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!