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請(qǐng)問(wèn)老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝

2025-06-02 07:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-02 07:03

您好,做個(gè)分錄就可以了,不只是其他應(yīng)收款漏了,還有一個(gè)科目的,要不這不平,期初數(shù)據(jù)是保存不了的

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快賬用戶5970 追問(wèn) 2025-06-02 07:12

咋做分錄呢麻煩老是具體叫我一下謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-02 07:22

您好,還有哪個(gè)科目就寫(xiě)在貸方,金額是一樣的 借:其他應(yīng)收款? ? ?貸:

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快賬用戶5970 追問(wèn) 2025-06-02 09:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-02 09:38

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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同學(xué)你好,在應(yīng)付賬款下面做兩個(gè)明細(xì)科目即可。
2021-12-18
您好,您的提問(wèn)我看的不是很清晰,您現(xiàn)在的期初數(shù)是7540元還是37540元呢?
2021-12-21
同學(xué),你好 如果庫(kù)存現(xiàn)金增加了,那肯定是公司借法人的,不會(huì)是法人借公司的。如果你當(dāng)時(shí)只多錄了庫(kù)存現(xiàn)金的,未錄這個(gè)金額對(duì)應(yīng)的負(fù)債的話,資產(chǎn)負(fù)債表肯定是不平的,現(xiàn)在你只要把這筆款找出來(lái),看當(dāng)時(shí)錄期初的時(shí)候錄在哪個(gè)科目了,然后沖銷那個(gè)科目把它掛在其他應(yīng)付款-法人科目上就可以了。 祝你學(xué)習(xí)愉快!
2021-01-12
這種處理方式不太符合會(huì)計(jì)規(guī)范和原則。 在會(huì)計(jì)處理中,應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和會(huì)計(jì)分期的原則。對(duì)于 2023 年應(yīng)進(jìn)行的調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)在 2023 年的賬目中進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理,以準(zhǔn)確反映當(dāng)年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 如果直接在 2024 年初的期初數(shù)中進(jìn)行調(diào)整,而沒(méi)有在 2023 年做相應(yīng)的分錄,可能會(huì)導(dǎo)致以下問(wèn)題: 1.2023 年的財(cái)務(wù)報(bào)表不準(zhǔn)確,不能真實(shí)反映當(dāng)年的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 2.違反了會(huì)計(jì)核算的連貫性和準(zhǔn)確性原則。 建議您還是補(bǔ)充 2023 年的調(diào)整分錄,將應(yīng)付福利費(fèi)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),以保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 例如,2023 年的調(diào)整分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:未分配利潤(rùn)
2024-08-01
你好 之前應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款都有金額 為什么要放在壞賬準(zhǔn)備?
2021-02-15
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