同學(xué)你們沒有收入只有負(fù)數(shù)是嗎

老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務(wù)類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務(wù)類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務(wù)類增值稅是:244.76,增值稅未達(dá)到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
老師,如圖,公司只有服務(wù)類開票范圍,這季度開了張銷售類的圈綠色部分,報季度增值稅的時候系統(tǒng)只有服務(wù)類發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報表,銷售類發(fā)票的數(shù)據(jù)沒法導(dǎo)入和人工輸入。那我能把銷售類數(shù)據(jù)加到服務(wù)類那欄嗎,使之上季度開票金額和開票額對得上
小規(guī)模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報呢
請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報呢 沒有其他收入了 請具體一點
在稅務(wù)局代開了一張貨物類的負(fù)數(shù)發(fā)票 這個季度不會再開貨物類的票了 但是會開服務(wù)類的票 稅已經(jīng)退了 這個季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請問增值稅申報表怎么申報???房租收入6萬,銷售食用油收入47萬,申報通過不了?
老師,請問一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒有發(fā)工資,這種人工費可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報嗎?別人開的不用申報吧?
稅費和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時候,在哪一個步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請問內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請教下支付員工工資時 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費用因為賬戶賬號錯誤被退回來的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎
對 我們是小規(guī)模納稅人 上個季度征收品目開錯了 應(yīng)該開成安裝的開成了貨物類
這個季度只是把上個季度開錯那張紅沖重開為安裝的 沒有其他的收入了
在我們進(jìn)行網(wǎng)上申報稅時,負(fù)數(shù)時填不了的,所以我們就要去稅局的窗口進(jìn)行申報稅。
企業(yè)所得稅我是不是三季度正常申報 四季度可以申報為零
對的,同學(xué),你的理解是正確的
然后增值稅申報四季度貨物填負(fù)數(shù) 然后服務(wù)填正數(shù) 是這樣的嗎老師 老師申報表有負(fù)數(shù)會被提風(fēng)險稽查嗎
我建議你去稅局大廳申報
我知道要去大廳申報 我是問在大廳申報是這樣申報嗎
大廳可能會給你零申報
企業(yè)所得稅我能自己正常報嗎 就三季度按開票金額報 四季度零報是這樣嗎
對的,同學(xué)是這樣的