同學(xué)你們沒有收入只有負(fù)數(shù)是嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務(wù)類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務(wù)類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個(gè)銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務(wù)類增值稅是:244.76,增值稅未達(dá)到增值稅45萬的一個(gè)銷售額,這個(gè)怎填寫申報(bào)表呢?
老師,如圖,公司只有服務(wù)類開票范圍,這季度開了張銷售類的圈綠色部分,報(bào)季度增值稅的時(shí)候系統(tǒng)只有服務(wù)類發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)表,銷售類發(fā)票的數(shù)據(jù)沒法導(dǎo)入和人工輸入。那我能把銷售類數(shù)據(jù)加到服務(wù)類那欄嗎,使之上季度開票金額和開票額對得上
小規(guī)模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因?yàn)檎魇掌纺坎煌荒苤苯拥侄?選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報(bào)呢
請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因?yàn)檎魇掌纺坎煌荒苤苯拥侄?選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報(bào)呢 沒有其他收入了 請具體一點(diǎn)
在稅務(wù)局代開了一張貨物類的負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)季度不會再開貨物類的票了 但是會開服務(wù)類的票 稅已經(jīng)退了 這個(gè)季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報(bào)
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
對 我們是小規(guī)模納稅人 上個(gè)季度征收品目開錯(cuò)了 應(yīng)該開成安裝的開成了貨物類
這個(gè)季度只是把上個(gè)季度開錯(cuò)那張紅沖重開為安裝的 沒有其他的收入了
在我們進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)稅時(shí),負(fù)數(shù)時(shí)填不了的,所以我們就要去稅局的窗口進(jìn)行申報(bào)稅。
企業(yè)所得稅我是不是三季度正常申報(bào) 四季度可以申報(bào)為零
對的,同學(xué),你的理解是正確的
然后增值稅申報(bào)四季度貨物填負(fù)數(shù) 然后服務(wù)填正數(shù) 是這樣的嗎老師 老師申報(bào)表有負(fù)數(shù)會被提風(fēng)險(xiǎn)稽查嗎
我建議你去稅局大廳申報(bào)
我知道要去大廳申報(bào) 我是問在大廳申報(bào)是這樣申報(bào)嗎
大廳可能會給你零申報(bào)
企業(yè)所得稅我能自己正常報(bào)嗎 就三季度按開票金額報(bào) 四季度零報(bào)是這樣嗎
對的,同學(xué)是這樣的