你好 做收費時相反的分錄?
老師指教一下,培訓學校遇到學生退學費,會計分錄怎么出
問下,學校食堂,學生充值錢到學校,學校結(jié)賬給食堂,學生消費時怎么做會計分錄
我們是培訓學校,收學生學費分為3個部分,學雜費、住宿費、餐費,分別有3個公戶,如果學生要交費,就要分別交入3個公戶,那我們是不是要分別開3張票給學生,有沒有簡單方便點的處理方式
學校的學生住宿費還沒有退給學生、怎么做分錄
老師,學校把學費退給學生,然后財政再學校公戶轉(zhuǎn),給學校公戶轉(zhuǎn)的時候,我要怎么做賬,是民非企業(yè)
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分攤費用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
那分錄是怎么做
原不交費時分錄 發(fā)來看一下?