您實(shí)際手里的金額,是貨幣資金流入流出的計(jì)算,但是利潤表上的是發(fā)票的數(shù)據(jù)金額計(jì)算,這中間還有付出,或者收到,但是沒有票據(jù)的情況
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師我們公司結(jié)算的利潤(銀行余額+現(xiàn)金余額+可收回的款項(xiàng)—需要支付的款項(xiàng))和利潤表上收入—費(fèi)用的利潤對不上,想問一下會(huì)產(chǎn)生這種情況的原因有哪些
10、企業(yè)用銀行存款支付產(chǎn)品電視廣告費(fèi)20000元。11、企業(yè)收到持有B公司股票獲得的股利50000元,存入銀行。12、將上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中的收入收益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。13、將上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中的成本、費(fèi)用、稅金、支出結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。14、根據(jù)本年利潤賬戶確定的利潤總額和25%的所得稅率計(jì)算所得稅費(fèi)用。15、將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。16、將實(shí)現(xiàn)的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配賬戶。17、按實(shí)現(xiàn)的凈利潤和10%的比例提取盈余公積金。18、經(jīng)公司決定向投資人分配現(xiàn)金股利100000元。19、企用銀行存款支付現(xiàn)金股利100000元。要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.采購原材料一批,價(jià)款30000元,增值稅3900,價(jià)稅以銀行存款支付并取得增值稅專用發(fā)票2.產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料20000元,本期應(yīng)支付生產(chǎn)工人工資20000元3.計(jì)提機(jī)器設(shè)備折舊100004.核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本(將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本)5.本月完工產(chǎn)品40000元6.出售產(chǎn)品一批售價(jià)50000元,增值稅率13%1款項(xiàng)收到,存入銀行。7.以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)500元8.以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)8000元9.計(jì)提銀行借款利息1200,同時(shí)用銀行存款支付10.以銀行存款支付違約金500元11.應(yīng)付A公司款項(xiàng)300元,經(jīng)確認(rèn)無法支付12.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本35000元13.計(jì)算本期利潤總額按本年實(shí)現(xiàn)利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅,并作出會(huì)計(jì)分錄14.將本期各損益賬戶的余額轉(zhuǎn)入"本年利潤"賬戶15.將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入"利潤分配"賬戶16.按稅后利潤的10%計(jì)算提取盈余公積17.按稅后利潤的40%計(jì)算登記應(yīng)付給投資者的利潤。要求:做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬戶,期初余額及本期發(fā)生額,編制年末利潤表及資產(chǎn)負(fù)債表
領(lǐng)導(dǎo)問 :利潤表是負(fù)的虧損,那為什么我們賬上還有錢用? 麻煩老師看一下我這樣和領(lǐng)導(dǎo)解釋對不對?----------我們的資金情況:我們現(xiàn)在總資產(chǎn)有9492844.38元,其中賬上現(xiàn)金和理財(cái)還有3446551.25元,別人欠我們6046293.13元。我們的負(fù)債合計(jì)有6567021.49元,其中向銀行借款100萬,應(yīng)付其他公司貨款5567021.49元??傎Y產(chǎn)扣除負(fù)債剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160萬來自實(shí)收資本, 以前盈余公積6182.42,剩下的未分配利潤1319640.47是去年的利潤。----劃重點(diǎn)(剩下的未分配利潤1319640.47是去年經(jīng)營留下的未分配利潤。)這句話有沒有說錯(cuò)?
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
您好,老師,都是采用收付實(shí)現(xiàn)制核算的,每一筆費(fèi)用都能查到但是利潤表會(huì)比實(shí)際高很多[皺眉]
您有把錢預(yù)先付給別人,或者欠別人錢這種情況嗎
有,預(yù)付了12萬的房租 ,欠款24萬,但是這個(gè)都已經(jīng)在實(shí)際清算是放在待收待付款項(xiàng)里核算了
但是利潤表可不體現(xiàn)這些啊,要么就是您還是有漏掉的,而且利潤表你是看的一個(gè)季度,一年還是累計(jì)數(shù)據(jù)
5—9月份的累計(jì)數(shù)據(jù) 老師,您好,所以說利潤表就是實(shí)際的收入—支出,但是要高出實(shí)際清算17萬,但是相關(guān)費(fèi)用已經(jīng)核算過沒有問題,老板說讓往回推起始資金,但是要怎么推呢
您好,這個(gè)利潤是一直累計(jì)的,你只是通過這幾個(gè)月計(jì)算不準(zhǔn)確的,推算投入多少,那看銀行初始轉(zhuǎn)款可以嗎
初始投入19萬流動(dòng)資金(現(xiàn)金),10萬房租也是現(xiàn)金[嘆氣]
額,那您看看前期賬務(wù)你這樣倒推推不出來