應(yīng)該是存根聯(lián)明細(xì)吧?
增值稅申報(bào)表存根聯(lián)明細(xì)表上的稅額合計(jì)數(shù)為什么與開票系統(tǒng)上的累計(jì)數(shù)會(huì)不一樣?我會(huì)手工相加與開票系統(tǒng)上的金額是相等的,但與國稅存根表上金額不等
老師報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)那里的存根聯(lián)后面有數(shù)是什么意思?
增值稅申報(bào)表附表二里面有個(gè)8B,為什么提醒附列資料二第8b行“其他”稅額為11344.90,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),這是什么意思
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師 增值稅申報(bào)表里面這個(gè)表是什么意思呀
老師你好,報(bào)名工作年限不夠,是哪填的不對(duì)啊
老師,請(qǐng)問電商增值稅稅負(fù)多少?所得稅稅負(fù)多少?
這是什么費(fèi)用?怎么做賬?
老師,一般費(fèi)用票哪些開專票能用的?除了住宿票,還有什么?
反向開票室是怎么回事?
老師 我這邊是一般納稅人公司 我開的銷售發(fā)票對(duì)方說找不到我這張發(fā)票是什么原因呢
老師,公司是餐飲公司現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)成本費(fèi)用,比方說下半年收入140萬,統(tǒng)計(jì)稅金,我是不是還得算增值稅,
外購產(chǎn)品銷出,但因?yàn)橘|(zhì)量問題,對(duì)方?jīng)]有將問題產(chǎn)品沒有退回給我們,我們購貨單位已經(jīng)將發(fā)票全部開給我們了,并且我們已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣,由于我們沒有及時(shí)將款項(xiàng)付給供方,供方和我公司打了官司,將那筆款項(xiàng)扣除,請(qǐng)問這樣要怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好,個(gè)體開專票,一定需要辦公戶嗎?
盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法
就這個(gè)發(fā)票存根聯(lián)
不是提示你填寫B(tài)20300《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》里的身份證號(hào)碼嗎?你填寫沒?
嗯嗯,我想問您發(fā)票存根聯(lián)68400是什么意思
就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊,對(duì)得上那張發(fā)票號(hào)碼的存根聯(lián)上的金額嗎?
就這個(gè)圖片
都改完了,您看這個(gè)數(shù)是什么意思
就這個(gè)數(shù)
那個(gè)68400就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊
我申報(bào)的是這個(gè)數(shù)
申報(bào)的數(shù)
采集成功就對(duì)了啊
也沒這個(gè)數(shù)呢
你那個(gè)68400和你的免稅銷售額234600的銷售額差得太遠(yuǎn)了啊
嗯嗯,所以我問怎么來的
存根聯(lián)是自己開票的數(shù)據(jù),難道你還有未開票的銷售額?
沒有,我問了問航信,他說應(yīng)該有沒驗(yàn)舊的發(fā)票
哦,那就帶上盤去大廳申報(bào)試試
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦