應(yīng)該是存根聯(lián)明細(xì)吧?
增值稅申報(bào)表存根聯(lián)明細(xì)表上的稅額合計(jì)數(shù)為什么與開票系統(tǒng)上的累計(jì)數(shù)會(huì)不一樣?我會(huì)手工相加與開票系統(tǒng)上的金額是相等的,但與國(guó)稅存根表上金額不等
老師報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)那里的存根聯(lián)后面有數(shù)是什么意思?
增值稅申報(bào)表附表二里面有個(gè)8B,為什么提醒附列資料二第8b行“其他”稅額為11344.90,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),這是什么意思
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師 增值稅申報(bào)表里面這個(gè)表是什么意思呀
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時(shí),本年利潤(rùn)在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個(gè)方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個(gè)月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存商品金額多,實(shí)際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個(gè)人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個(gè),是不是可以把房租水電直接計(jì)入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫(kù)存商品應(yīng)該怎么操作
出口時(shí)將貨源地填錯(cuò),影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?
就這個(gè)發(fā)票存根聯(lián)
不是提示你填寫B(tài)20300《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》里的身份證號(hào)碼嗎?你填寫沒?
嗯嗯,我想問您發(fā)票存根聯(lián)68400是什么意思
就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊,對(duì)得上那張發(fā)票號(hào)碼的存根聯(lián)上的金額嗎?
就這個(gè)圖片
都改完了,您看這個(gè)數(shù)是什么意思
就這個(gè)數(shù)
那個(gè)68400就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊
我申報(bào)的是這個(gè)數(shù)
申報(bào)的數(shù)
采集成功就對(duì)了啊
也沒這個(gè)數(shù)呢
你那個(gè)68400和你的免稅銷售額234600的銷售額差得太遠(yuǎn)了啊
嗯嗯,所以我問怎么來的
存根聯(lián)是自己開票的數(shù)據(jù),難道你還有未開票的銷售額?
沒有,我問了問航信,他說應(yīng)該有沒驗(yàn)舊的發(fā)票
哦,那就帶上盤去大廳申報(bào)試試
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦