你好 增值稅和企業(yè)所得稅沒有什么關(guān)系。企業(yè)所得稅與增值稅分別適用不同的征稅對象,不存在重復(fù)征稅問題,兩者不是同一個概念。 不一定,不是,不一定
老師我一直不明白這個企業(yè)所得稅,比如我們是季度繳納,,一季度是繳納的1-3月的企業(yè)所得稅,那么二季度是繳納的4-6的企業(yè)所得稅還是1-6月的企業(yè)所得稅
老師,我想問下,增值稅跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系,每個月繳納的增值稅扣款的是不是實際要繳納的?還是說預(yù)繳的?季度企業(yè)所得稅才是真正繳
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
老師我想問一下個人獨資企業(yè)不用繳納企稅,哪個個稅怎么繳納?每個季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么申報
老師,我們是建筑公司分包方,異地預(yù)繳增值稅是按月預(yù)繳的,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳的,我想問下這個企稅什么時候申報繳納呢?我現(xiàn)在4月份繳納上個季度1-3月份的異地企稅可以嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
意思是每個月繳納的增值稅繳納了就是繳納了沒存在什么預(yù)繳之類的?,但是企業(yè)所得稅就是每個季度繳納的?
你好,是的,不存在預(yù)繳的,企業(yè)所得稅才是預(yù)繳的
企業(yè)所得稅預(yù)繳是什么意思
因為企業(yè)所得稅計算比較復(fù)雜,稅務(wù)局讓企業(yè)每個季度自行計算,預(yù)繳的
企業(yè)所得稅預(yù)繳是不是說我把沒票的也做進(jìn)去,接著年底匯算清繳時候自查沒有票的就調(diào)增那些補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
不一定的,沒票有可能是你們真實的,同時小于500元的
那稅務(wù)局問起,這小500的怎么證明真實發(fā)生過?
你們要有相關(guān)的資料啊,比如你們換鎖,開鎖師傅收了30,那你們總有人看到吧,給錢的支付寶記錄,電話記錄吧
那個企業(yè)所得稅我的進(jìn)項沒有發(fā)票是不是不能扣除?就是本來要減去進(jìn)項的300,現(xiàn)在我的進(jìn)項沒有發(fā)票,這三百我是不是得加回來?不能扣除
你好,你看一下我之前的回答。企業(yè)所得稅和增值稅無關(guān)的
不是啊,那這個不是屬于我們成本嘛?我們沒有發(fā)票啊。這樣企業(yè)所得稅是不是不能扣除
這個是你們的成本啊,但是匯算清繳的時候要調(diào)整的
是不是說我每個月不管有沒發(fā)票都做進(jìn)去,這樣才能算出我們的利潤,但是到匯算清繳的時候我們就要把這一部分沒有發(fā)票的要做調(diào)整,最終多退少補(bǔ)繳稅對嗎
是的,你匯算清繳的時候再調(diào)整的
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你國慶節(jié)快樂