你好同學(xué),他夠綠的服務(wù)適用于提供簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,那這個(gè)是不可以抵扣的。
如果當(dāng)月的留抵?jǐn)?shù)大有余額,但也發(fā)生簡(jiǎn)易征收的銷項(xiàng)稅,是不是留抵的余額不能抵減簡(jiǎn)易征收的銷項(xiàng)稅呢?可是已經(jīng)將屬于簡(jiǎn)易征收的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出了呀?這兩者是沒關(guān)系的是嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只是怕多抵扣一般征收的銷項(xiàng)稅,而簡(jiǎn)易征收的銷項(xiàng)稅還是應(yīng)該正常交稅是嗎?
如果我們是一般納稅人,有的項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易計(jì)征普票,有的開專票,那簡(jiǎn)易記證部分也是計(jì)入銷項(xiàng)稅額,后面進(jìn)項(xiàng)票據(jù)可以抵扣的是嗎
建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)征,簡(jiǎn)易計(jì)征開的3個(gè)點(diǎn)的專票,是不是不能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣簡(jiǎn)易計(jì)征那部分銷項(xiàng)稅額?。?/p>
老師,這個(gè)題有點(diǎn)疑問 簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù)是進(jìn)項(xiàng)的10%,也就是對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我方這部分應(yīng)該是正常抵扣啊。如果我方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分不可抵扣,正常計(jì)算銷項(xiàng)稅額,但進(jìn)項(xiàng)稅額依舊可以正常抵扣哇
老師,我們有簡(jiǎn)易計(jì)稅的,又有按適用稅率正常計(jì)稅的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的有進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局系統(tǒng)但是每次抵不掉,那我們后面有正常稅率開出去的發(fā)票,別人給我們開的專票可以抵掉進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
夠綠是啥
你好同學(xué),購(gòu)入的服務(wù),然后用于提供簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,是不可以抵扣的。
也就是說這個(gè)服務(wù)買來以后是用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方式賣掉的,這個(gè)意思嗎
你好同學(xué),是這個(gè)意思呀。
好的好的明白了,謝謝老師
不用謝,麻煩給個(gè)好評(píng),謝謝您。