你好1.? 因為你簡易計稅部分的 是不可以在抵扣了 。? 你的進項稅只能拿著來一般計稅發(fā)生的銷項稅來抵扣? ?是的 2.? ? ? ?你簡易計稅的項目發(fā)生的進項稅 你要么是認證轉(zhuǎn)出? 要么讓對方開普票來入賬? ? ?是的? 是的
如果當(dāng)月的留抵數(shù)大有余額,但也發(fā)生簡易征收的銷項稅,是不是留抵的余額不能抵減簡易征收的銷項稅呢?可是已經(jīng)將屬于簡易征收的進項都轉(zhuǎn)出了呀?這兩者是沒關(guān)系的是嗎?進項轉(zhuǎn)出只是怕多抵扣一般征收的銷項稅,而簡易征收的銷項稅還是應(yīng)該正常交稅是嗎?
你好,銷項稅額如果都是簡易征收是不是不可以抵扣拿回來的進項稅額,是不是繳納稅款。 還有對方開過來的進項稅額是簡易征收是不是也是不能做進項抵扣
公司是一般納稅人,混合銷售,有簡易征收項目,公司購買的房屋及車輛進項可以抵扣嗎,如果一般計稅沒有銷項,可以留抵嗎?
老師,我問下建筑行業(yè)開的都是簡易征收的發(fā)票,收到正常的進項專票雖然不能抵簡易的銷項稅,但是可以勾選嗎?
一般納稅人3%的銷項稅是簡易征收的,進項是不能抵扣這3%稅率的簡易征收銷項稅的啊,但是公司既有3%的簡易征收也有9%的農(nóng)產(chǎn)品,抵扣進項的時候怎么區(qū)分簡易征收的銷賬和可以被抵扣的銷賬?如果進項稅超過9%銷項了怎么辦?不是說簡易征收的3%銷賬不能進項抵扣嗎?不能抵扣的就一直掛著?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎