 
                            將來再用的話,記入預(yù)收賬款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機(jī)票,客戶已全額支付并且我們也開了發(fā)票,同時(shí)我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因?yàn)橐咔?,有部分機(jī)票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬打給我們,我們?cè)侔岩蝗f塊錢退給客戶,中間沒有差價(jià)。想問問我司如何給地接社和客戶開發(fā)票,賬務(wù)處理如何做?
你好!老師,客戶付款給我們多付了一部分,金額有2萬元,那這2萬我如何處理更合適一些,正常付款部分是有開票的,也就是這2萬是未開票的,也不會(huì)開票了
我們公司有一筆業(yè)務(wù),先按合同金額開了十萬發(fā)票給對(duì)方,后后面客戶扣了一部分款,只付了我們九萬元,那這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢?
比如付了供貨商15萬,收到13萬貨物(因?yàn)橹安少?gòu)的貨物不合格,退回抵新購(gòu)入貨款,但有一部分貨物對(duì)方認(rèn)為不是他們的東西,所以折價(jià)給了,相當(dāng)于我們認(rèn)賠2萬),我們多付的2萬差額應(yīng)該如何處理?對(duì)方如何開票呢?
#請(qǐng)問老師,我一般納稅人,建造廠房用混凝土50萬,其中其他單位從我們這分走2萬的混凝土,我們單位代收了2萬,然后他們要我們開2萬的發(fā)票,我們不可能開票,混凝土公司說開票也一次性50萬開給我們公司,不愿意單獨(dú)開2萬的票,我收到50萬,付48萬,2萬用代收款支付,稅務(wù)上怎樣處理合規(guī)?我對(duì)2萬部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對(duì)方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫(kù),但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來,庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒有寫
公司購(gòu)買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南?。∫话慵{稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


那這個(gè)一直掛在預(yù)收或者 應(yīng)收款的貸方,沒有什么區(qū)別啊
永久不退了,建議作為價(jià)外費(fèi)用,視作未開票收入處理