之前的貨物和現(xiàn)在的貨物不是一批貨物,也不是一樣的型號的,是嗎?如果是的話,對方給你開15萬的發(fā)票,然后之前的發(fā)票他需要給你紅沖 差額放到營業(yè)外支出
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務處理嗎?當時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
對,完全不一樣的,之前的全部退回,正常應該沖抵當時開票的金額,但是有一部分對方不承認,所以折價賣給他們了,我們就損失了2萬,相當于白花了2萬啥貨物沒有取得。開15萬發(fā)票的話,和總付款額是一致的,其中13萬是正常我們購買的新貨,但是2萬這部分開啥明細呢?
打錯了 他銷售給你的哪些產(chǎn)品,開哪些產(chǎn)品,這13萬 之前購買他的商品是不是少支付了 先沖了2萬,剩下沖不完的差額放到營業(yè)外支出。
完整的是這樣。之前花8萬買了8萬的貨物,已開8萬發(fā)票。后發(fā)現(xiàn)貨物不合格,全部退回并購入新貨,新貨一共11萬,退回的對方承認6萬,我們又補給對方5萬。相當于我們花13萬買了11萬的貨物?,F(xiàn)在我開紅字信息表給對方?jīng)_之前的8萬,對方應該給我們開13萬發(fā)票吧?但是2萬的差額開什么項目,我這邊賬務又該如何處理呢?
是的 營業(yè)外支借營業(yè)外支出貸銀行
意思是這2萬對方不用開發(fā)票?
對方給你開發(fā)票嗎?一般情況下是不開的。
我們一共付了13萬,對方同意開13萬發(fā)票,但是這2萬如果開貨物我沒有實際貨物對應入庫,
你好,開一個服務類的其他的服務。
------那如果這樣的話,我就不要這2萬的發(fā)票不是更好,我想知道的是按照相關(guān)規(guī)定的正確處理方式
正規(guī)的對方給你開15萬的發(fā)票,把這個2萬分攤到這13萬的商品的單價里面。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。