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當(dāng)月買原材料入庫(kù),已付款并且多付了2萬(wàn)元沒(méi)收到發(fā)票,貨款含稅金額10萬(wàn)元,當(dāng)月暫估入庫(kù),下個(gè)月收到發(fā)票,麻煩幫我列一下帶金額的分錄

2021-10-06 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 14:03

借原材料 預(yù)付賬款2 貸銀行存款。 發(fā)票到了借預(yù)付賬款貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶5493 追問(wèn) 2021-10-06 14:07

發(fā)票到了借預(yù)付賬款貸原材料怎么寫(xiě)金額

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快賬用戶5493 追問(wèn) 2021-10-06 14:08

哪個(gè)的二級(jí)明細(xì)需要寫(xiě)暫估

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齊紅老師 解答 2021-10-06 14:12

你好 二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方公司名字 不寫(xiě)暫估

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快賬用戶5493 追問(wèn) 2021-10-06 14:14

借原材料10萬(wàn) 預(yù)付賬款2萬(wàn) 銀行存款12萬(wàn) 未收到發(fā)票前這么做賬對(duì)吧

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快賬用戶5493 追問(wèn) 2021-10-06 14:15

麻煩老師把收到發(fā)票后分錄的金額也寫(xiě)一下

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齊紅老師 解答 2021-10-06 14:20

借預(yù)付貸原材料10 借原材料10/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款10

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2021-10-06
您好 借:原材料? 36000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 36000 借:原材料? -36000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -36000 借:原材料? 38500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 38500*0.13=5005 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 38500%2B5005=43505
2022-08-16
你好 1.材料入庫(kù),簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 2.到期支付票款時(shí). 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 3.若匯票到期,企業(yè)暫時(shí)無(wú)力付款. 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款
2023-06-05
你這是要相關(guān)的賬務(wù)處理嗎
2022-08-31
(1)原材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)也已支付。 借 原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 借 材料采購(gòu)10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 借 應(yīng)付賬款11300 貸 銀行存款11300 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料10000 貸 材料采購(gòu)10000 (3)材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票尚未到達(dá)。借 原材料10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10000 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 銀行存款11300
2022-03-27
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