你好,同學(xué)。 你這邊開(kāi)紅字申請(qǐng),讓對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開(kāi)正確的,原發(fā)票不退回

老師,你好,我們是一般納稅人,我發(fā)現(xiàn)1月憑證里外單位給我們開(kāi)的增值稅普通發(fā)票的名稱開(kāi)錯(cuò)了,其他沒(méi)有問(wèn)題,但是我們已經(jīng)裝訂好了,拆下來(lái)的話發(fā)票中間有小孔,這個(gè)怎么讓外單位重新給我們開(kāi)具啊
老師你好,我們單位是社會(huì)組織,去年評(píng)估得了3A,但是所在地社區(qū)服務(wù)中心要我們開(kāi)發(fā)票給他們,支付我們獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),但是這筆錢(qián)是由財(cái)政局撥款,我們開(kāi)發(fā)票卻要開(kāi)給另一家單位,這個(gè)照理來(lái)說(shuō)是免稅的,是營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)發(fā)票開(kāi)具會(huì)有問(wèn)題嗎
老師,我們是購(gòu)貨方,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開(kāi)了紅色信息表,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開(kāi)了正數(shù)發(fā)票改過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在我報(bào)一月份的增值稅申報(bào)表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過(guò)來(lái)的票,顯示未勾選,但是這個(gè)票我們已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,現(xiàn)在報(bào)稅需要怎么處理?
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)。看來(lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專票,他們也沒(méi)有抵扣,開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方他們公司換名字了,所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們要繳納重新開(kāi)具專票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
老師,如果一個(gè)人一年在兩處取得工資薪金,同時(shí)在兩處申報(bào)了年終獎(jiǎng),這兩處取得的年終獎(jiǎng)匯算清繳可以合并到一起選擇單獨(dú)計(jì)稅方式計(jì)算嗎?還是只能選其中一筆選擇單獨(dú)計(jì)稅,另一筆要合并計(jì)稅??? 不是同一個(gè)公司申報(bào)了兩筆,是兩個(gè)公司各申報(bào)了一筆。
開(kāi)票信息在哪里維護(hù)呢?需要變更一下銀行信息
小規(guī)模納稅人租賃房屋要交多少稅?
老師,一般納稅人當(dāng)月產(chǎn)生要交的增值稅要計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)
老師,麻煩問(wèn)一下,我們這個(gè)月加油票稅額是200,然后我們,免稅收入是100萬(wàn),應(yīng)稅收入是200萬(wàn)。假如這個(gè)情況,我這個(gè)做憑證怎么做呀?它涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,福建電子稅務(wù)局能不能手機(jī)開(kāi)票,企業(yè)呢
我們公司要開(kāi)一個(gè)大門(mén),破壞了路邊的樹(shù)木,這個(gè)支付的賠償款記入營(yíng)業(yè)外支出,所得稅前能扣除嗎?
預(yù)收賬款掛帳80萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,今年掛帳的,申報(bào)收入大概在300萬(wàn)
報(bào)銷(xiāo)品質(zhì)部出差處理品質(zhì)問(wèn)題計(jì)入什么科目
老師,我想問(wèn)外賬庫(kù)存怎么弄出來(lái)的?我們自己都沒(méi)有成品倉(cāng)


普通發(fā)票也能開(kāi)紅字嗎
普通發(fā)票我也沒(méi)有抵扣啊
是的,也是開(kāi)紅字處理的,你跨月了,作廢不行了的。 不管普票還是專票都是沖紅處理的
那我把紅字信息表發(fā)給人家是嗎?
是的。然后對(duì)方開(kāi)紅字處理的
我用的是金稅盤(pán),我在稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)怎么找不到普通發(fā)票紅字信息表,光有增值稅專用發(fā)票
你這種情況,直接聯(lián)系對(duì)方,讓對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù),你這邊出一個(gè)證明文件,,證明原發(fā)票錯(cuò)誤,你方入賬不可退回即可
我們當(dāng)時(shí)核定稅種只有專用發(fā)票,沒(méi)有普通發(fā)票
你這種直接聯(lián)系對(duì)方,出一個(gè)證明文件,讓對(duì)方直接開(kāi)負(fù)數(shù)處理