如果你單位是一般納稅人的話,按照繳納的增值稅乘以12%,如果月銷售額10萬以內(nèi),這個12%改成7%。
老師,請問增值稅待認證的,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎樣的呢
你好,老師,請問附加稅是怎樣算的?月末增值稅需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,我想問一下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應該怎樣寫?
老師你好!請問小規(guī)模月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,請問這樣的話,銷項稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師,我回重慶,火車票和機票能不能開發(fā)票報差旅費
老師你好!未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報表主表上,直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務接回來,但是賬應收應付,其他應收應付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財務軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
你那個乘以12%是什么稅?教育費附加還是城建?
附加稅合計 城建稅7% 地方教育2% 教育附加3%
那計提的分錄呢?
借稅金及附加 貸應交稅費城建稅,地方教育教育附加。
我們科目沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅的
你好 可以自己增加一個的
計提時貸方增值稅是未交增值稅還是轉(zhuǎn)出未交增值稅?
我可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用未交增值稅嗎?
你好,未交增值稅里面 可以。
老師,增值稅需要計提嗎?
需要的 他叫結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,那這些進項什么時候記入已抵扣進項稅額?
你好,你勾選了就做進項里面的。
是的,就是分錄不知道怎么做
像之前那樣結(jié)轉(zhuǎn)的話,待抵扣那里是平了的
你好,借庫存商品應交稅費,待認證貸銀行存款,你勾選了之后借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證發(fā)票在沒有勾選的時候做到應交稅費,待認證這個明細里面不是待抵扣。