這種屬于富有贍養(yǎng)義務(wù)的贈(zèng)與,可以享受免稅

老師,麻煩問(wèn)個(gè)問(wèn)題父母現(xiàn)在想把房子過(guò)戶到子女名下,怎么樣處理稅負(fù)最低,通過(guò)贈(zèng)與和買賣在納稅上有區(qū)別么?如果有去區(qū)別分情況說(shuō)明下謝謝老師
老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無(wú)票收入,開(kāi)出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬(wàn),貸固定資產(chǎn)600萬(wàn),可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù),只做無(wú)票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里?。空f(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來(lái)就沒(méi)有這些車了,又要走下存貨,再開(kāi)票開(kāi)出去,這情況不知通過(guò)什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我們是做內(nèi)賬的,不涉及對(duì)外,也沒(méi)有涉及到稅的問(wèn)題,就是有這種情況,就是我們先收了錢,客戶沒(méi)有拿貨,但是也要通過(guò)應(yīng)收的貸方反映,還有就是我們付給廠家的款是貨沒(méi)給我們提前給的款,就會(huì)用到應(yīng)付的借方,這樣子下來(lái)的話,到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對(duì)不上,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題,就是以后老板娘讓我給她對(duì)數(shù)的時(shí)候,一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對(duì)的特別準(zhǔn)確他有一個(gè)就是開(kāi)單的軟件叫做捷作,我不知道您聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?就是一個(gè)在前臺(tái)不停賣貨的一個(gè)開(kāi)單軟件,老板娘主要看這個(gè)軟件,那么到時(shí)候我的音收音符跟他肯定對(duì)不上,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎

