你好,這樣是可以的。
我們給一個公司開勞務票,通常都是他們把款打到我們公戶上,然后我們再發(fā)工資出去。這樣開票時的應收賬款就平了?,F(xiàn)在對方不給我們公戶打款,他們直接發(fā)給農(nóng)民工,這樣可以嗎?那應收賬款怎么平?
老師,請問我們每個月法人私戶打款到對方對公5萬,然后對方給我們發(fā)個對賬單電子版過來,我們蓋章簽字,寄給對方,還有我們簽個委托付款協(xié)議,對賬單上是對方20%.我們80%.我們以80%開票給對方,然后對方再把80%的款打給我們對公,這樣做有問題嗎
老師 我們公司向另一個公司借款 我們公司支付利息對于對于出借方來說,應該視同銷售繳納增值稅,但是對方不給我們開發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個人卡?對公戶轉(zhuǎn)我們也沒有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時候還得納稅調(diào)增
老師。情況是這樣的,對方是通過《公戶》打給我們的借款,但是我們每月把利息打在一個個人卡上,對方不給我們開發(fā)票。這個可以做公司費用,然后匯算清繳是調(diào)加財務費用嗎?
對方單位是個人工作室,我們公司已經(jīng)收到了發(fā)票,但是對方?jīng)]有開立對公賬戶,給的賬號戶名是個人,這種情況我可以用公戶給對方打款嗎
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應收賬款未達賬款貸預收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝