你好 稅率免稅 沒(méi)看到你的發(fā)票
老師我開(kāi)的是免稅農(nóng)產(chǎn)品普通電子發(fā)票,稅率是不征稅,填開(kāi)出發(fā)票樣式對(duì)嗎,我馬鈴薯賦碼對(duì)嗎
我想問(wèn)一下什么是農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,我們需要開(kāi)給對(duì)方公司抵稅,我們是開(kāi)免稅的,普通電子發(fā)票是不能抵稅的,那需要開(kāi)什么對(duì)方可以抵
老師 ,收到對(duì)方公司開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(免稅通用電子發(fā)票),這樣是直接當(dāng)做普票采購(gòu)入賬嗎?還是要怎么做
老師,你好,建筑行業(yè)的金融服務(wù)_擔(dān)保費(fèi),對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)的是電子普通發(fā)票,稅率是免稅,這樣是對(duì)的嗎
我們是生產(chǎn)出口企業(yè) 對(duì)方物流公司給我們開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票 稅率是免稅的 老師 這個(gè)怎么理解?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這照片怎么上不去呢
稅率選擇免稅的,不要選擇不征稅。