借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 其他應(yīng)收款
固定資產(chǎn)的售后回租,A公司是供應(yīng)商,我公司在2021年4月份從A公司買進(jìn)固定資產(chǎn)2臺(tái)總價(jià)是510000元的機(jī)床(含稅價(jià),稅金是56872.56元),我公司在2021年2月1日把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)買給了B公司其中有:1臺(tái)285000元(含稅)、2臺(tái)×255000=510000元,一共三臺(tái)總金額是795000元,并且與B公司在2021年2月1日約定我公司在A公司購買的機(jī)床款由B公司代付,最后我公司每個(gè)月在再銀行里付給B公司售后回租的金額,這種的怎么做分錄呀?
跟A一起購買機(jī)臺(tái)共6萬元,但先前A公司欠我司4萬元,這筆錢從購買機(jī)臺(tái)錢中扣除,即我司只出2萬元,那么分錄應(yīng)該怎么做呢? 注:A公司欠我司的錢分錄是做了:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
你好,上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬。然后會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬的項(xiàng)目,但是上個(gè)月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個(gè)賬務(wù),會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀?算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀?
你好,我們公司之前借款a公司21萬,會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬,這合理嗎?
一、C公司260萬購買A公司49%股權(quán),成為B公司運(yùn)營的股東占股依舊是49%。 1、收購股權(quán)時(shí) 借:長期股權(quán)投資-A公司 260萬 貸:銀行存款 260萬 2、5月份C公司收到43萬分紅款 借:銀行存款 43萬 貸:投資收益 43萬 3、B公司減少注冊(cè)資金,C收到溢繳款126萬 借:銀行存款 126萬 貸:長期股權(quán)投資-B公司 126萬 4、6月份借B公司款100萬 借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100萬 問題:1、我做的分錄對(duì)嗎老師? 2、這筆借款如果不想還的情況下怎么處理更合適?
老師建筑企業(yè)一個(gè)項(xiàng)目在同一個(gè)市但是不在同個(gè)區(qū)和縣需要開外經(jīng)證嘛
老師我們?cè)谝粋€(gè)市但是不同
老師,合同上小數(shù)點(diǎn)金額有出錯(cuò)了,但是發(fā)票開對(duì)了,小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字寫反了,有關(guān)系不?還需要重新簽合同修改嗎?
老師,一個(gè)人員在兩個(gè)單位i就職,能在兩個(gè)單位i同時(shí)申報(bào)個(gè)稅嗎?一個(gè)月5000元的減除費(fèi)用,都能享受嗎?
老師最后遞延所得稅資產(chǎn)期末余額462.5是怎么算出來的?謝謝
設(shè)備稅法折舊10年,會(huì)計(jì)上折舊20年,這種需不需要每年匯算清繳需不需要做納稅調(diào)整?
老師您好,補(bǔ)提去年的工資,會(huì)計(jì)分錄怎樣寫,沒有以前年度損調(diào)
企業(yè)符合加計(jì)抵減條件為什么計(jì)算應(yīng)納稅額不扣除加計(jì)抵減稅額
收到其他公司的利息,我們發(fā)票上的開票名稱應(yīng)該是什么?
老師,如果員工支付的時(shí)候用支付寶抵扣了幾分錢,本來是整數(shù)100,發(fā)票也是開100,我們可以付報(bào)銷款100?還是按實(shí)際支付金額?