 
                            同學(xué)您好,就是計(jì)提的負(fù)數(shù)分錄,,成本有差異的話,需要調(diào)整的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)下我之前暫估材料了,到了第二個(gè)月,我該如何沖出呢,是否還要沖出成本,我該如何出分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我之前暫估材料,發(fā)票未回來(lái),我該怎么 沖出來(lái),該怎么處理,分錄如何出
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
想問(wèn)一下,上月暫估材料入庫(kù),并生產(chǎn)了成品,成本成本結(jié)算。此尚余材料庫(kù)存。本月收到發(fā)票,除了紅沖暫估入賬的那次分錄,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,我該如何賬務(wù)處理呢
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)我在2023年暫估入庫(kù)一批商品,已做成本出庫(kù),但是當(dāng)時(shí)票到后沒(méi)有沖暫估,又做了一筆出庫(kù),在2024年才發(fā)現(xiàn)暫估沒(méi)有沖回,那么現(xiàn)在我充回暫估后,成本如何做賬務(wù)處理 企業(yè)所得稅如何調(diào)整呢 謝謝
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來(lái)確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺(jué)也沒(méi)有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來(lái)處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過(guò)如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司
老師 我購(gòu)買的20萬(wàn)的固定資產(chǎn)應(yīng)該從利潤(rùn)減去嗎
去年收房租1萬(wàn)元元,已開(kāi)發(fā)票做收入,今年退0.8萬(wàn),開(kāi)紅票如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個(gè)稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報(bào)提交?謝謝老師,有人說(shuō)沒(méi)接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開(kāi)0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程


調(diào)整分錄該怎么出分錄呢
同學(xué)您好,您多計(jì)成本了就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)戴庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
如果沒(méi)有差異的話就只沖材料負(fù)數(shù),然后重新出材料憑證就行了嗎
您好,是的,是這樣的