你好 正確科目是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅?
老師,小規(guī)模小微企業(yè),之前會(huì)計(jì)做收入時(shí)增值稅都是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。支付時(shí)又是做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅。也沒(méi)有把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái),今年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅-銷項(xiàng)一直有余額,我應(yīng)該做呢?能直接全轉(zhuǎn)了嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,都是未開(kāi)票收入,做帳時(shí)分錄要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)銷售時(shí),稅費(fèi)一直計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的,我現(xiàn)在需要修正過(guò)來(lái)不呢?
我們是小規(guī)模納稅人,我之前做的開(kāi)票收入,都是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要不要調(diào)過(guò)來(lái)。應(yīng)該是做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎。
老師好,我們是小規(guī)模,之前開(kāi)票季度都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免。現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
但是我這上面弄這個(gè)科目,上面顯示說(shuō)不是末級(jí)科目,弄不了。那之前用的那個(gè)銷項(xiàng)要調(diào)過(guò)來(lái)嗎
那你找你的軟件客服給你改一下。
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額不能刪除,顯示今年有業(yè)務(wù),刪不了。
你今年就這樣用,明年你再改
好的。謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。