 
                            你好,要填申報(bào)表4的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,現(xiàn)代服務(wù),可以享受加計(jì)抵減政策10%,如果當(dāng)月有留底,當(dāng)月我要填申報(bào)表4的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減嗎
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,一般納稅人4月購進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請(qǐng)了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時(shí)候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來享受加計(jì)抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底??梢陨陥?bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師你好,我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),加計(jì)抵減10%,因?yàn)橹?1個(gè)月份沒有填寫抵減10%,12月份報(bào)表中可填寫全年的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%嗎
 
                老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
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老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


當(dāng)期我不用交稅,也要填嗎
你有發(fā)生額的話還是要填
比如我銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)8.當(dāng)月不用交稅,我也要把0.8填在附表4對(duì)嗎?如果沒有填寫,可不可以在9月一起填寫呢
要填的,你這個(gè)月不抵下個(gè)月抵
那我這個(gè)月沒有填,下個(gè)月可以一起填嗎?
下個(gè)月可以一起填
是可以把8月未加計(jì)抵減的填在9月份的加計(jì)抵減里面的對(duì)嗎
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利