同學你好 直接開勞務的就行
老師請問下,我們拿出去委外加工的件加工廢了,對方同意按購買價賠償部件款,我們要給開發(fā)票,這種情況賬務如何處理呢,是按照銷售收入來做嗎?
老師請問下,我們攬的是修復的活,有的是把原來部件拿出去加工,有的人因為原來部件不能用,我們直接買新的裝好連帶拆下來的舊部件發(fā)了過去。這種怎么開票呢?開成勞務還是銷售呢?
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當月買進,當月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導致我財務無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應該怎么做比較合理呢?
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
請問老師,我們公司經(jīng)營范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造,去年接了一個項目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分攤到產(chǎn)品當中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應該怎樣做賬呢,之前買進來的時候做的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應該怎么結轉(zhuǎn)呢?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財務如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊資本也增加了股權沒有轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊資本寫,可以零轉(zhuǎn)讓嗎
找不到第三個月的實操啊,在哪里?。坑疑辖鞘怯幸粋€實操點進去沒有這個1月2月的帳啊。
提供貨物,收取安裝費,能開建筑服務,安裝服務嗎
員工已離職,但仍給報了個稅,員工申訴了,這個去稅務局處理,應該怎么辦,需要注意什么呢
付給同一家公司的多比維修費和備品備件費可以記一個憑證嗎?
第三個月里面找不到實操,有沒有圖片?可以告知一下。
小規(guī)模的主營業(yè)務收入要不要計提應交稅金? 現(xiàn)在不是有1%的優(yōu)惠,那計提的時候是按3%還是按1%? 如果按3%,那優(yōu)惠的那2%會計分錄怎么做?
印花稅臺賬怎么做?稅務查賬要提供
那這種情況,相關的賬務應該如何處理?比如入庫時是動顎部,然后將它拆開,買了相應配件替換舊件重新裝配,然后連著舊件一起發(fā)出。這一系列的賬務處理該如何做?入庫單和領料單又該怎么寫呢?寫動顎還是零散件
同學你好 計入原材料就行了 領用的計入成本
就是入庫和領料的時候不體現(xiàn)收到的舊件嗎?那這樣不就相當于銷售一個新的動顎了嗎
啥意思 這個是體現(xiàn)的
入庫時是動顎部,然后將它拆開,買了相應配件替換舊件重新裝配,然后連著舊件一起發(fā)出。舊動顎入庫時不做單據(jù)嗎?需要替換的部件購入新的計入原材料然后領料再結轉(zhuǎn)成動鄂的生產(chǎn)成本?出入庫單據(jù)這樣做嗎
嗯 這樣操作就可以的哦