同學你好 發(fā)票是什么金額
你好!老師,有個問題想請教一下,現(xiàn)在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方貨款、乙方欠丙方貨款,丙方又欠甲方貨款,都給開發(fā)票的,現(xiàn)在為了平賬,甲方開轉(zhuǎn)賬支票給乙方,已方背書給丙方,丙方再背書給甲方,可以這樣操作么,要注意什么,都是真實的往來業(yè)務(wù),為了平賬
甲方欠乙方工程款314200(乙方發(fā)票已開 ,營改增之前工程),還應(yīng)付乙方逾期付款違約金20000,乙方以甲方工程質(zhì)量不合格扣款20000,另外再扣乙方違約金20000,這樣結(jié)算下來,甲方應(yīng)付乙方294200,后乙方將甲方起訴到法院,法院收執(zhí)行費4913,甲方將294200+4913=299113打款給法院,法院開收據(jù)給甲方,賬務(wù)怎么處理?
需付給甲方工程款,需扣下甲欠乙的欠款給乙方,該如何操作?
乙單位付工程款給甲單位,甲單位法人欠乙單位法人欠款,問如何從工程里合理扣欠款?
乙方委托甲方支付農(nóng)民工工資支付協(xié)議,乙方開工程服務(wù)發(fā)票給甲方,甲方把發(fā)票款打給乙方(款項備注是鴻翔華府工程款)。乙方如何把這筆款還給甲方。 錢已經(jīng)到乙方賬戶了。如何提款到法人賬戶,打款給甲方私人賬戶
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
發(fā)票有20萬元
那就按照發(fā)票來做 借銀行 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
感覺不是這樣,錢是付給甲的工程款,通常做借:開發(fā)成本,貸:銀行存款,因甲欠乙款,需將此款轉(zhuǎn)給乙。感覺讓甲寫個同意此款轉(zhuǎn)給乙的同意書
發(fā)票是誰開給誰的 你做付款方的嗎
是的,如果付給甲方,乙方依然收不到款
發(fā)票是甲方開給丙公司,也就是付款方
那就是 借成本 貸銀行存款
需要甲方寫個同意扣款同意書嗎?
嗯 這個最好是有一個