同學(xué)你好 這個(gè)可以的

你好,如果暫估入庫的成本回來的發(fā)票和暫估成本的數(shù)一樣,之前暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了?,F(xiàn)在發(fā)票回來就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
老師暫估入庫的材料票,取到發(fā)票了,但之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我怎么做分錄
老師好,之前是暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那現(xiàn)在已經(jīng)知道拿不到發(fā)票了,把之前做的入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都紅沖可以嗎?
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
郭老師,之前說的暫估入庫的,虛增的沒進(jìn)票的,你這邊是讓我做4步紅沖,做4步正的入庫結(jié)轉(zhuǎn)。那如果是有實(shí)際業(yè)務(wù),12月貨實(shí)際到了,1,2月才到票,之前12月也領(lǐng)料入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤了,那現(xiàn)在1,2月票到,是只要沖暫估,再入庫就好,還是要連之前的領(lǐng)料入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤也要再紅沖
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


但是不太合適 你可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
匯算清繳時(shí),還寫分錄嗎?
不用 賬上不用做分錄調(diào)增