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之前會計走了,沒有交接,我現(xiàn)在重新盤存了倉庫的原材料和庫存商品,和賬上的金額都不一致,我還怎么辦

2021-09-29 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-29 08:59

你好,做盤虧盤盈,待處理財產(chǎn)損益就可以。

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:02

是之前會計走了,中間的賬一直沒有做,所以才會出現(xiàn)這個情況

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:02

這個我要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:04

你好,你之前的賬可以補到這個月,你補上來之后看下庫存能對得起嗎?

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:05

對不上呀

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:07

對不上就做盤虧盤盈,要么你就查之前的帳 核對出入庫單

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:11

賬上多了,實際庫存少了

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:11

怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:12

那你看一下是不是有沒開發(fā)票的收入,你賬上沒做收入,然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:16

有好多,都掛在應收上面沒有開票

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:18

你好,那你加上這些無票收入的庫存不就可以啦。

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:19

那賬上不用管?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:23

一致的就不需要修改了

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快賬用戶9458 追問 2021-09-29 09:24

現(xiàn)在不用管。那等后面開票了在結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:27

好對的是的是這么做的。

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你好,做盤虧盤盈,待處理財產(chǎn)損益就可以。
2021-09-29
您好,因為電子稅務局的申報是連續(xù)的,我們不能重新建期初,只能用原來的科目余額表期末數(shù)作為我們建賬的期初數(shù),然后查清一個科目就調(diào)整一個科目,慢慢到調(diào)整成賬實 一致
2024-04-06
你好需要通過盤虧盤盈,調(diào)一致,不是直接期初去改,盤盈做借庫存商品 貸,待處理財產(chǎn)損益 審批做借管理費用 負數(shù),借待處理財產(chǎn)損益 盈虧做,借處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品,審批做,借管理費用 貸處理財產(chǎn)損益
2021-05-26
你好!手工帳還是軟件?有庫存模塊嗎?
2024-05-09
借:庫存商品/低值易耗品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2021-03-06
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