你好,做盤虧盤盈,待處理財產(chǎn)損益就可以。
之前會計走了,沒有交接,我現(xiàn)在重新盤存了倉庫的原材料和庫存商品,和賬上的金額都不一致,我還怎么辦
庫存商品之前列了明細賬,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有一一對應沒有統(tǒng)計核算每個余額都統(tǒng)一,有原材料和成品。現(xiàn)在想?yún)R總都轉(zhuǎn)入庫存商品一級科目可以嗎?
老師好:如果別人之前做過的賬,庫存商品沒有設置明細賬,現(xiàn)在我接手了,想要在庫存商品一級科目下設置明細賬,原來的庫存商品一級科目有金額的!現(xiàn)在該怎么辦?
請問新接手了一家公司、原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)、和賬上都不一致、現(xiàn)在需要重新新建賬套、該怎怎么做嘞?
老師,您好,新交接的工作,上一個會計原材料庫存明細表,沒有用月末加權(quán)平均法,導致出入庫金額和庫存存在差額,他的表和賬對不上,這個怎么調(diào)?
是之前會計走了,中間的賬一直沒有做,所以才會出現(xiàn)這個情況
這個我要怎么做
你好,你之前的賬可以補到這個月,你補上來之后看下庫存能對得起嗎?
對不上呀
對不上就做盤虧盤盈,要么你就查之前的帳 核對出入庫單
賬上多了,實際庫存少了
怎么做賬
那你看一下是不是有沒開發(fā)票的收入,你賬上沒做收入,然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
有好多,都掛在應收上面沒有開票
你好,那你加上這些無票收入的庫存不就可以啦。
那賬上不用管?
一致的就不需要修改了
現(xiàn)在不用管。那等后面開票了在結(jié)轉(zhuǎn)成本?
好對的是的是這么做的。