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老師,您好,新交接的工作,上一個(gè)會(huì)計(jì)原材料庫存明細(xì)表,沒有用月末加權(quán)平均法,導(dǎo)致出入庫金額和庫存存在差額,他的表和賬對(duì)不上,這個(gè)怎么調(diào)?

2024-05-09 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 09:01

你好!手工帳還是軟件?有庫存模塊嗎?

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快賬用戶1483 追問 2024-05-09 09:02

手工做的庫存明細(xì)表,記賬軟件沒有庫存模塊

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齊紅老師 解答 2024-05-09 09:03

你好!現(xiàn)在那個(gè)是正確的?結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖回成本,跨年的需要通過以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶1483 追問 2024-05-09 09:04

他現(xiàn)在肯定是因?yàn)槊骷?xì)表做得不對(duì),每月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額不對(duì),導(dǎo)致金額不等

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齊紅老師 解答 2024-05-09 09:06

你好!先確定那個(gè)數(shù)為準(zhǔn)在決定怎么做調(diào)整

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快賬用戶1483 追問 2024-05-09 09:06

老師,您的意思是我要改所有的明細(xì)表,然后再調(diào)賬嗎

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快賬用戶1483 追問 2024-05-09 09:08

那是不是以賬上為準(zhǔn)比較簡單,調(diào)一下表?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 09:14

你好!調(diào)表比調(diào)賬簡單點(diǎn)

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快賬用戶1483 追問 2024-05-09 09:18

謝謝老師

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快賬用戶1483 追問 2024-05-09 09:19

我這樣做沒有不合規(guī)吧

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齊紅老師 解答 2024-05-09 10:00

你好!這個(gè)沒有違規(guī),

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你好!手工帳還是軟件?有庫存模塊嗎?
2024-05-09
同學(xué)你好 核對(duì)明細(xì)然后調(diào)整
2022-06-01
您好,建議做個(gè)成本調(diào)整單,把余額直接調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本去。
2020-08-08
同學(xué)好 分月核對(duì),首先核對(duì)上月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和明細(xì)賬一致不一致,如果一致,再核對(duì)上期末余額%2B明細(xì)賬本期借方發(fā)生額-明細(xì)賬本期貸方發(fā)生額是否與報(bào)表期末數(shù)一致,如果不一致再逐筆核對(duì)明細(xì)賬借貸方發(fā)生額
2022-01-21
財(cái)務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤的,把賬在今年反過來做就可以了。
2019-08-01
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