同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人,是看看季度銷售額是否超過45萬元,如果沒超過就是免的,否則,按銷售額(不含稅)乘以1%來繳納,一般納稅人,是銷售額(不含稅)乘以稅經(jīng)率,得出來的金額,再減去進(jìn)項(xiàng)稅額,以及留抵稅額等,得出來的金額,來繳納的。
老師你好,一般納稅人工人工資增值稅怎么算?怎么通過做賬看出來下個(gè)月應(yīng)該交多少稅?
老師,每個(gè)月繳納增值稅,是怎么算出來的,要交多少增值稅
老師計(jì)提增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個(gè)科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
1月份一算出應(yīng)交增值稅是多少錢,2.15日之前繳納了增值稅,那么1月、2月都怎么做分錄?
老師,每個(gè)月到底應(yīng)該交多少增值稅合理,怎么去計(jì)算
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
舉個(gè)例子說明下吧,什么是銷售額不含稅
同學(xué)你好,比如說收款是101元,對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,101/(1%2B1%)=100元,這個(gè)100元就是不含稅的銷售額了。
那企業(yè)所得稅怎么算的呢
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅是用不含稅收入,減去成本費(fèi)用后,得出利潤(rùn)總額,再減去以前年度虧損,如果是負(fù)數(shù)的話,就不用計(jì)算了,如果是正數(shù)的話,再乘以企業(yè)所得稅率,就得出企業(yè)所得稅了。
是不是收入越多,交的稅越多,問題是,企業(yè)得銷項(xiàng)的稅,都是從買方那里收的,是不是代表,自己沒交稅,
同學(xué)你好,可以這樣理解,收入越多,交的稅越多。雖然企業(yè)的銷項(xiàng)稅,都是從買方那里收的,也不代表自己沒交稅,因?yàn)橘徺I貨物時(shí),付給供應(yīng)商的款里,也包括進(jìn)項(xiàng)稅的。
問題是銷項(xiàng)永遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)的呀,所以,怎么還是企業(yè)沒交稅呀?是不
同學(xué)你好,你說的也很有道理。