您好,要去稅局辦理增值稅的稅種核定
1.我有個個體戶,去稅務局做了稅務登記,回來賬號密碼登錄,沒有稅種,這情況稅種自己在電子稅務局做,還是去稅務局做?沒有業(yè)務不做稅種可以嗎? 2.電子稅務局里納稅人信息里的稅費種認定信息和套餐業(yè)務里的新辦納稅人套餐兩個模塊有什么功能?
老師,我在增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面驗了兩張進項票,但是申報的增值稅的時候電腦出問題了沒有把數(shù)據(jù)填進去,這種情況該如何處理???
老師,我在增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面驗了兩張進項票,但是申報的增值稅的時候電腦出問題了沒有把數(shù)據(jù)填進去,這種情況該如何處理啊?
請問老師 在電子稅務局里 個體戶領用發(fā)票時,提示您沒有登記增值稅稅種,不能辦理該業(yè)務 這個是什么情況呢?增值稅稅種是哪里進去辦理的呢?
老師 請教個問題 我以辦稅員身份登錄電子稅務局,申報的增值稅表格顯示我的名字身份信息,但是我查代理記賬報的稅增值稅和各種報表左下角從來沒有經(jīng)辦人信息,請問怎么回事呢
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權轉讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應商A買了10臺設備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應該怎么做賬
那請問我不去稅務,就自己在電子稅務局上面操作可以嗎?
操作不了的,一定要先去稅局核定
那去稅務局核定的話 需要帶什么資料呢?我們就是小小的個體戶,那就是申請定期定額是嗎?這個有點懵
辦理票種核定所需資料如下: 1、《納稅人領用發(fā)票票種核定表》1份; 2、加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照(或稅務登記證、組織機構代碼證等)原件1份查驗后退回; 3、經(jīng)辦人身份證件原件1份查驗后退回。 主管稅務機關根據(jù)納稅人的經(jīng)營范圍和規(guī)模,確認領用發(fā)票的種類、數(shù)量、開票限額等事宜。