你這里按照10%沖減收入,同樣的按照那個(gè)收入對(duì)應(yīng)的部分沖減增值稅。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅
老師啊,我不知道第二題怎么做?
第二題不知道增值稅怎么處理
為什么第一道題算增值稅的時(shí)候減去了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅;算第二道題的時(shí)候不減進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅消費(fèi)稅呢
這道題不知道第二年年末這個(gè)圖片上遞延是怎么算的,不理解
老師,我有幾個(gè)問(wèn)題需要您解答,一個(gè)是稅收籌劃的問(wèn)題,我不了解這塊,也不知道怎樣籌劃?第二個(gè)是計(jì)算繳納多少增值稅的問(wèn)題,這個(gè)我不知道怎么弄?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
問(wèn)錯(cuò)了應(yīng)該是第三題沒(méi)有思路
那你這個(gè)就是屬于調(diào)事項(xiàng),,直接把之前確認(rèn)的收入和成本直接沖減處理。 同時(shí),之前確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備也做一個(gè)沖減處理,因?yàn)榭缒昴?,涉及到的損益類直接用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目替代。