你好,籌劃一般是增值稅和企業(yè)所得稅 一般納稅人還是小規(guī)模的
老師 這是一道道題 里面有幾個小問題需要幫忙解決一下 1.圖二的的第二問說結(jié)合資料一和資料五 可是和資料五有什么關系呢?是說后面需要的意思么?然后資料五第一行資本成本是多少怎么推斷呢?第二行的我知道是9% 第一行不知道是多少 2.計算內(nèi)含收益率 幫忙計算一下 因為和答案不一樣 想看一下老師的計算列式
老師,老板今天突然問了一個問題就是:我公司的余額是多少?不知道怎么回答這個問題,老板的意思是各種投資+收入-支出=余額,這個我在初學階段好像沒有學過這樣的,可以幫我解答一下嗎?
老師,請問您能幫我解答這個問題嗎,管理會計。我不知道這個地方,支付利息,是怎么算出來的,老師可以給出思路和過程嗎?
老師我有個問題需要您幫我解答下:加油站一次進油很多,有時幾個月都銷不了,這樣的話進項稅總是出現(xiàn)留抵交不著增值稅,快把留抵稅抵完了,庫存又沒了,又得進油,又有了進項稅。稅局不干。我想問您,這個問題怎么解決呢?
老師,問你個問題,就是我在機構(gòu)做代理,現(xiàn)在要發(fā)提成了幾萬。不過領導說需要交個稅。我想知道這個繳納的稅率是多少,怎么去繳納
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
一般納稅人
增值稅如果一般納稅人需要控制一下稅負,銷項稅額減進項稅額)/不含稅的銷售額 認證發(fā)票,如果你的進項大于銷項的話,根據(jù)這個稅負來認證勾選發(fā)票。 如果發(fā)票不夠的情況下,讓供應商盡量的盡快發(fā)開發(fā)票。你開銷售發(fā)票的時候,根據(jù)你的稅負來。你手里的進項很少,這個月開不進來的話,那你最好不要開出去。
進項大于銷項,根據(jù)這個稅負來認證勾選發(fā)票是什么意思?
你好,一般納稅人進項需要先勾選才能做進項,沒有勾選的不屬于進項稅額,這個能看懂嗎?
抵扣勾弦在電子稅務局里面做的。
認證發(fā)票,如果你的進項大于銷項的話,根據(jù)這個稅負來認證勾選發(fā)票。老師,這段話是什么意思?
舉個例子,你的肖像是100,根據(jù)你的稅負來計算這個發(fā)票,什么行業(yè)的?工業(yè)的話,增值稅稅-2.5%。 100-a)/100/13%=2.5% 求a 根據(jù)這個來勾選發(fā)票。
老師,你給我理一下流程就是我去到了一個企業(yè),每個月控制稅負率這塊都需要怎么做?
具體的流程是怎么樣的人比如說我先做什么,后做什么。
一般是每個月的銷售額確定,然后去計算發(fā)票, 就按照我上面給你講的那個計算流程,然后去電子稅務局抵扣勾選里面去勾選合適的。差了幾塊錢,幾十塊錢,這個都沒有關系,
老師,銷售額確定,然后計算發(fā)票,萬一發(fā)票不夠了,咋辦
然后發(fā)票都已經(jīng)開出去了,這種情況咋辦?
催著你的供應商開發(fā)票 實在開不了,你以后能開進來的可以先不交留底抵欠
那少發(fā)票稅怎么辦?
先不要交稅,下個月開進來之后,你有留底了,再下一個月底欠款。
銷項發(fā)票開出去了,進項發(fā)票不夠了,咋辦?
如果你不會這種方法的話,那就正常交稅,沒辦法。稅負一般是按季度來。你這個月多交了,你一個季度里面,你下一個月就少交
先不要交稅,下個月開進來之后,你有留底了,再下一個月底欠款。這個是什么意思
你好,一月份需要交稅,先不要交。 二月份兒來了,發(fā)票認證抵扣,然后進項大于銷項,留底了。這一步能看懂嗎?截止到這一步,如果哪里沒有看懂,說一下。
看懂了,老師,您接著說
那你有留底 還有欠稅, 那用這個留底抵之前的欠稅不就行了?