你好 借應(yīng)付工資 貸銀行?

老師您好!7月工資表應(yīng)發(fā)4404.3元,應(yīng)扣社保294.3、公積金110,實(shí)發(fā)工資4000元。 7月的社保公積金當(dāng)月扣。 請(qǐng)問(wèn)7月扣社保時(shí)怎么做分錄,計(jì)提7月工資時(shí)怎么做分錄,8月支付7月工資時(shí)怎么做分錄
老師有個(gè)人員工資8月預(yù)付半年的工資2萬(wàn)元,時(shí)間是7到12月的,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做,每月的工資表上還需要把他做進(jìn)來(lái)實(shí)付的時(shí)候沖減預(yù)付賬款?
老師:6月份計(jì)提的工資,7月份發(fā)放時(shí)有個(gè)離職人員沒(méi)發(fā),8月份才發(fā)。7月8月份賬怎么做,麻煩給下分錄,謝謝!
7月用公賬支付給員工工資 ,8月的時(shí)候才發(fā)上個(gè)月的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn),員工,6月份的時(shí)候把7月份的工資預(yù)支付了,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎樣做。7月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


比如用銀行支付了8000元,工資分三次報(bào)怎么做分錄?
你好 是發(fā)的次月報(bào) 符合這個(gè)就可以?