同學你好 沒有銷項的 小規(guī)模不用三級科目
老師,小規(guī)模納稅人交增值稅分錄是應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎?貸銀行存款嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模交增值稅是借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅 貸:銀行存款 對嗎
老師你好,小規(guī)模季度申報增值稅有退稅金額為1132.08元(進項稅額),無銷項發(fā)票,分錄借銀行存款1132.08貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1132.08對嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)進項,借應交稅費-應交增值稅1132.08貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1132.08,借銀行存款1132.08貸應交稅費-應交增值稅1132.08
請問,小規(guī)模納稅人開的專票,直接交稅時分錄, 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎,不需要把銷項稅額轉(zhuǎn)在未交增值稅嘛
老師,機械租賃專票幾個點
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費賬面入了長期待攤費用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表嗎?如要應填哪一項?
老師,我這個月沒有銷項,進項勾選的時候可以直接進行統(tǒng)計嗎
24年采購一批酒 已開發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說以前開票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個人,現(xiàn)在這個賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了,但對方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過來怎么辦
你好,公司買車10萬,但對方給開11萬票,有什么影響嗎
手機店進貨商品按照價稅合計入庫,下賬時應該怎么入賬,有進項稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設備發(fā)票必須是2024年開的嗎?發(fā)票時間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷 付了一部分錢,沒開票。簽了債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開把發(fā)票開給B公司。
是不是有什么科目要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
這個怎么會有?
貸應交稅費應交增值稅(減免稅) 這樣的 然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借應交稅費應交增值稅(減免稅) 貸營業(yè)外收入